对的,是的,是这么做的。
老师,您好,报个税的时候,我们公司有个员工不牵扯社保什么的,光是一个工资3200,然后扣下了一半,发了一半,这种我报个税的时候填3200,还是1600
老师,我们公司11月申报10月个税的时候,有一个员工当时没交社保,所以报个税那个专项附加扣除社保那里没填。之后又补缴他的10月社保,就是说10月个税专项附加扣除社保那里没有填,这个月报个税的时候怎么报呢,是把两个月的社保加一起填吗?就是这个地方,这个月申报个税的时候是把两个月的数据加在一起填在这里吗
老师,你好,在报个税的时候,收入那填写的时候是填实际发放的工资数还是填扣除社保等费用之后的实际工资数
老师您好,申报个税的时候是按应发工资填报的,现在我们单位这个月有员工请假半个月,这个人有社保,那我现在填写收入的时候是不是要把半个月的工资扣除的后的数字填写
老师 我问一下个税申报 如果当月没发工资 只扣了社保怎么填写 是都填写0什么时候发放当月工资 扣除那个月的社保 还是申报工资0的时候也要填写当月社保呢
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
收到,感谢老师
不用客气,工作愉快。