你好,小微企业免税销售额=1000/1.01
老师,我们是个体工商户,现在小规模纳税人开具普通发票不是1%的点吗?我想问一下小规模纳税人增值税申报表中的未达起征点销售额是填含税销售额除以1.03的数还是填含税销售额除以1.01的数呢?
老师,我们小规模纳税人开的普票1个点,1000块钱,税额是9.9,总得没有达到起征点,那我申报增值税的时候在小微企业免税销售额填990.1元还是1000/1.03=970.87元呢?
你好老师,请问小规模纳税人未开票收入但是未达起征点,请问申报的时候也是填在第10列小微企业免税销售额处吗?
您好,小规模纳税人开票30万以下,未达到起征点,本身使用税率是3%,现在有政策优惠,实际开出的发票税率是1%,那么增值税申报表中本期免税额怎么填,是填小微企业免税额还是未达起征点免税额,是按照税率3%还是按照1%填
老师,我想问下小规模纳税人未达到增值税起征点30万的时候申报增值税的时候那个增值税申报表的销售额和免税销售额填0还是填实际的
老师,想问一下记在其他业务收入科目的金额需要在申报季报的时候加在主营业务收入里面吗
老师公司采购,槽钢彩钢瓦属于做什么科目啊
我们公司合并了,之前我们公司交的电费,银行存款已减少,但是发票开的合并后的新公司,怎么处理
汇算清缴时,补税的金额,比如业务招待费调增,补了200块钱税,如何做账呢?借:营业外支出-汇算清缴补税 贷:银行 ?
老师您好,我有一个问题!!!就是比如说会计做账时,做了福利费、业务招待费、职工教育经费,但是汇算清缴时,故意不填写,不调增,会怎样?税局如果不查账也不知道啊
老师,图片里面的商业企业是说商贸企业么?比如,家具商贸城实际中用什么方法出库?
老师,我们单位为职工购买的团体意外险的专用增值税发票进项税额可以抵扣吗
老师好,我们景点过年期间,找了几个临时工打扫卫生的,工资超过500元,发工资还能用现金吗
哪些专票不能够抵扣?
补贴是指:与销售数量有关的政府补贴 返利是指: 经销商出售的越多, 给予经销商的一种奖励. 这给予经销商一种奖励是给予还是给于意思就是给经销商钱是不是?
是填990.1吗?那本期免税销售额不就变成990.1×3%=29.7了吗?
你好,小微企业免税销售额=1000/1.01,减免的税款=1000/1.01*1%
他这个是自动乘以百分之三的
你好,你需要改成1%才是的
怎么修改呢?
你好,把减免的税额改成 1000/1.01*1%
老师,你说的是几行的呢?那个灰色的29.7是自动带出来的,没法修改
你好,是小微企业减免税额栏次
没看到这一栏啊
你好,箭头指向的地方
老师,这个是灰色的,不能手动改的,是自动带出来的
你好,那就需要问税局方面,为什么无法修改了
老师,那我们这个发生租房业务的话,给对方开发票,小规模纳税人应该开几个点的票呢
你好,发生租房业务的话,小规模纳税人应该开5%的发票
老师,不好意思,5%的话有没有减免的政策啊?
你好,5%的话,是没有减免政策的
好的,谢谢老师,是不是还要交房产税和印花税呢
你好,是的,是这样的