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红冲上年计提税费的凭证,需要做调整吗

2023-04-04 11:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-04-04 11:32

你好,您这个是什么意思?

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快账用户8199 追问 2023-04-04 11:39

更正去年10月计提税额的凭证,应该怎么做

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:40

具体想怎么更正?你当时做账的时候是怎么做的?

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快账用户8199 追问 2023-04-04 11:40

数额计提错了

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:40

你完整的告诉我一下,具体是怎么错的?正确的是什么?

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快账用户8199 追问 2023-04-04 11:41

增值税多计提了500

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:41

你们是小规模纳税人吗还是一般纳税人

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快账用户8199 追问 2023-04-04 11:42

一般纳税人

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:42

那你把计提增值税的会计分录冲销就行

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你好,您这个是什么意思?
2023-04-04
你好,借应交税费,借税金及附加负数 做的是这个,不需要调整的
2022-05-27
你好,可以做一个红冲的,然后把正确的做上 也可以直接做一笔调整分录 
2021-05-06
您好,19年多计提了,20年红字冲回,现在是将20年的红字冲回再冲回?
2021-07-14
你好,不用的。把少记的,再补上就行。
2023-04-06
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