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老师我们是小规模,3月份开了专票,4月份需要红冲,那一季度报增值税的时候需要先缴税吗?如果需要后面又怎么给我们退回来

2023-04-04 11:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-04-04 11:21

然后你自己在第二季度申报的时候,第一列和第二列填写你的不含税销售额,应补税款是一个负数,到时候再给你退回,你自己申请退回。

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快账用户1651 追问 2023-04-04 11:28

就是我一季度按所有额度正常缴税,二季度申报时已经来了红字电子专票的部分系统会自动显示为负数税额对吧?那如果我二季度还开了其他专票,是不是负数税额会自动加上本期应交的税额?就不用再另外申请退税了吗

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:30

对的,是的,是这么做的。

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快账用户1651 追问 2023-04-04 11:31

好的老师,如果专票份数不够了,是不是要申报完一季度的税费清卡后才能申请新的发票?

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齐红老师 解答 2023-04-04 11:32

对的,是的,是这么做的。

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然后你自己在第二季度申报的时候,第一列和第二列填写你的不含税销售额,应补税款是一个负数,到时候再给你退回,你自己申请退回。
2023-04-04
您好,这个6月份已经都开了是把
2023-07-15
对的,是的,是这么做的。
2023-05-05
增值税纳税义务发生时间依据 销售货物或应税劳务,为收讫销售款或取得索取销售款凭据当天;先开发票为开票当天。按销售结算方式不同,如直接收款是收到销售款或取得索取销售款凭据当天;托收承付是发出货物并办妥托收手续当天等。 进口货物为报关进口当天。 公司 1、2 月未开票收入确认 若公司 1 月和 2 月发生的销售业务符合上述纳税义务发生时间规定,即使未开发票,也需在会计上确认未开票收入,并在税务申报时申报。 小规模纳税人季度申报处理 4 月份开 1、2 月发票,季度申报时需先申报 1、2 月未开票收入。季度销售额不超 30 万,企业填 “小微企业免税销售额” 栏,个体工商户和其他个人填 “未达起征点销售额” 栏;超过 30 万则填应征增值税不含税销售额相应栏次。申报 4 月开具的 1、2 月发票收入时,要在 “未开具发票” 相关列次填负数冲减,避免重复申报。
2025-03-27
是的,4月份申报3月份的增值税的时候,税款还是要正常缴
2022-04-14
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