同学你好 小规模还是一般纳税人
老师,请问下,第二季度增值税自开普票4-6月份不含税总收入50万,4月份有普票红冲3%的税率1万元,那么增值税的申报表的第一栏和第三栏都是写51万吗?还是写50万。(50是包含了红冲的1万),另外15栏和16栏该如何计算和填写呢?请老师帮忙解答,谢谢。
你好老师。我想咨询12月份开具发票了交了增值税明年1月起分期确认收入的话 那12月份增值税申报表收入这一块如何填报?还有明年1月份收入这一块如何填报呢?
老师好,我一月份发票,做的是借:银行存款 贷:主营业务收入,应交税费-销项税,一月份已经申报纳税,三月份我要红冲所有的发票,红冲分录如何写,税务上已经缴纳增值税,附加税,请问税务如何调整,如何写分录,感谢老师解答
老师你好,1月份开具了3%发票,1、收入会计分录如何做,2增值税申报如何填写?麻烦老师详细解答,非常感谢。
老师,你好,我公司是小规模纳税人,今年1-3月就开了一张发票5万元,凭证开具发票确定收入的分录如何填写,做第三个月的账的时候,是不是要把增值税转出呢?
个体户经营所得填错了,后来更正申报成功了,但还是显示未申报
老师您好,本年度产生25万的招标代理费,取得了专用发票,可以入费用并企业所得税前扣除吗?
公司去年买的车,今年赔本卖给个人了,卖了1万,也开了票,这个怎么做会计分录?
办公室房租费用取得发票可以入费用并全额企业所得税前扣除吗
老师,本年度公司后1500万、那么可以所得税前扣除的福利费就是1500万的百分之十四,就等于210万,实际产生福利费不超过210万的都可以企业所得税前扣除对吗
老师您好,招待费可以扣除的额度不能超过年累计销售额的千分之五对吗?比方销售额两千万,那么本年度可以抵扣的招待费不能超过十万对吗,实际发生的招待费百分之四十需要调增是这个意思吗?
你好,外贸企业出口退税进货明细申报表疑点A0303,
老师您好,本年度交通费产生了八万多,企业所得税汇算时,交通费这一项没有限额这个说法吧,正常支出的话这八万多都是可以我要所得税前扣除对吗
对方给我转账支付宝显示账户企业流水不符资金未满足到账条件是怎么回事啊
对了,我这边需要开一份合同,款项里面需要帮甲方走5000的帐出来,算上我合同原体的金额1200,一共是6200元,开普票费用对方说他们包了,那我这边是不是金写“6262”就可以了。多了62,是不是属于虚开呀
小规模纳税人
同学你好 开的专票还是普票
老师我截图很清楚了呀
借银行 贷主营业务收入 贷应交税费应交增值税 按照对应的税率填写专票和普票的收入