您好,你想人为交税的话,就是随便调整哪个都可以。
老师,您好,小微企业增值税税金预缴金额比税务局系统里显示的预交金额少了5元,这个5元可以在营业外支出里做调整吗?如果可以的话,营业外支出下放在哪个科目里?捐赠支出还是新增一个税金调整科目? 感谢您的解答!
老师,我想问下我这边年度企业所得税汇算清缴因为账上亏损可以进行数据调整吗?比如亏损10万我这边调增10万利润,最终利润为0,如果不调整的话会影响我下一年的报表
老师,我们单位现在是亏损的未分配利润借方2000,水果批发行业,之前账上有库存600多,一年多了,我刚接手的这家,如果我走了营业外支出,明年汇算清缴调增的话,假如我今年依然是亏损状态,调增的这600多是否要缴纳所得税
老师单位支付给个人的挂靠费,没有发票,如果我入账,汇算清缴再调增可以吗? 个人的如果我做了凭证,是不是还要代扣代缴下个人所得税
老师,上年度的营业外支出未入账,入在23年,需要用以前年度损益调整科目吗,如果放在了以前年度损益调整,这个营业外支出所得税税前还不能扣除,做上年的汇算清缴需要调增应纳税所得额吗?
这个题计提折旧没有一个是符合这个公式的
老板一共开了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做护肤品原材料,一家是国际贸易公司,一家是投资公司,老板问我几家公司之间要怎么开票才合适,叫我出一份税务筹划方案给他
开代理记账公司,个体工商户可以吗?这样还是需要三个专职人员吗?
公允模式下的投房出租了,确认收入的时候,不用结转成本是吗?所以可以理解为公允模式下的投房出租是没有成本的?因为他没有折扣减值呀!
这总结为提尾不提头。这道题
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
纳税人在年应税销售额超过规定标准的月份(或季度)的所属申报期结束后15日内按照本办法第六条或者第七条的规定办理相关手续,老师如何理解这个月或者季度?假设我1月份超过500万标准了,我能在4月份申请成为一般纳税人吗?算逾期吗?没有接到税务通知书
银行手续费没有需要纳税调整的,需要填写到a105000第23行吗
想要查看企业这个月收入多少增值税专票在哪里查
老师,好。成立上市公司,都要具备那些条件,或者前期都要做那些准备
哦哦,那钱多调增没事吧?好几十万的话?
对,调整的话,你该交钱交税。
好的老师,感谢老师
不客气,帮忙给个五星好评,谢谢您了
但是老师,2021年亏损,就算我把2022年调增了,也不行呀,这个2021年汇算清缴还可以改报表吗?
你的意思是要弥补亏损是吗
是啊,老师如果我不想弥补亏损怎么办
这个你不想弥补亏损也不行,因为这个都是会自动带出来的。
那老师2021年汇算清缴不可以改了吧?
对,之前的可以修改,但是不简易去修改了
那就是我只能在2022年的汇算清缴中把2021年的亏损数和2022年的都调增才可以吧?
对,你多调整一些,然后把亏损的金额也算在里面。
好的老师,就是钱太多了,不好弄呀,都是突发问题
钱太多了,什么意思?
需要调增的数太大,那得将近百万,如果我把支付的贷款利息费用也调增可以吗?
你要是就想人为调整,可以看看账上哪些不合规调整哪些
老师,说实话都是有发票的,就是因为出点问题,需要补增值税,然后税务盯着说我们不交所得税,企业这两年真的是亏损,我就是只能硬性调增
哦,真的亏损不能据理力争吗,要是调整就只能人为调了