借:银行存款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项
老师你好,建筑公司给对方开了普票10万,收到对方建筑服务费10万,怎么做会计分录呢?谢谢老师
你好老师!我公司是建筑劳务公司!收到了对方给我们的材料费发票和劳务费发票!但没有付款!请问如何正确做会计分录!谢谢!
老师好!对方公司给我开技术服务费发票,我怎么做会计分录?谢谢老师!
建筑公司和劳务分包谈的价格是不含税,现在需要对方提供专票,税金由建筑公司打给分包来开票,打出去的税金建筑公司怎么做账?收到对方提供的发票又怎么做账?谢谢老师。
老师,您好,商贸有限公司,收到一张建筑服务,安装费普通发票,金额是2185元,应该怎么做会计分录,谢谢
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录