你好,这个是自己使用的吗?如果是的话,借管理费用,办公费,贷银行放款。
老师你好,我们是设计公司,对方公司给我们提供技术服务,并开具了发票,我们入什么科目?谢谢
我想问一下公司收到技术服务费成本发票会计分录怎么做?谢谢
老师好,有一个公司卖货品,还有技术服务,那收到的技术服务费的会计分录该怎么写呢? 谢谢
老师你好,建筑公司给对方开了普票10万,收到对方建筑服务费10万,怎么做会计分录呢?谢谢老师
老师好!对方公司给我开技术服务费发票,我怎么做会计分录?谢谢老师!
申报表填的是未开票收入账务怎么能一致
运输公司销售未入账未抵扣增值税的运输车辆账务怎么处理
控股公司无息借款给我公司,我公司这边入账是应该入短期借款还是其他应付款?
所得税报表提示黄色提示
申报的美元离岸价超过报关电子数据
小规模季度开票低于10万用交教育费吗
老师,请问之前预付材料款是借预付账款,贷银行,收到材料没有发票时是借原材料,贷应的账款—暂估应付款,材料当月已销售并结转了成本,次月对方退回10万用现金支付,要怎么做分录
留抵抵欠,增值税报表的留抵栏次,下个月会自动减少?
用专项资金买固定资产后,折旧的分录
老师,我想问问我们公司现在账上挂了12万多的现金,实际一分没有,年末结账了,我可以暂时挂在待处理财产损益科目里面吗?明年再做相关处理吗
老师,这个是我们公司外包给对方公司,对方公司给我开的技术服务费发票,我给对方公司钱?
你好,你们单位主营是开技术服务吗?你给别人开出去的是什么?
如果是开出去的技术服务,这个属于主营业务成本。
老师,我们给第一家公司开出去的是设计制作费,外包给这个公司后,,这个公司只能给我们公司开的是技术服务费
好做主营业务成本就可以的。
我们公司主要做咨询培训
你好,这属于你的成本,直接做成本就可以的。
好的,谢谢老师
不用客气,工作愉快。
老师,还得麻烦您,会计分录具体怎么做,?
借劳务成本贷银行存款,确认收入之后借主营业务成本贷劳务成本。
非常感谢老师!顺祝愉快!
不用客气,工作愉快,非常感谢。