你好,正在解答中请稍等。
我公司做的是包工包料工程100万,甲方帮我们代发农民工工资60万。 一,工资由谁申报? 二,我公司开票给甲方是开100万建筑工程服务吗? 三,这个业务收入及发放工资这部分怎么做账分录?
老师,我想请问一下我公司是建筑行业,给甲方开具发票300万,但是甲方代付了民工的工资200万。实际转款到公司100万。但是民工工资的转款记录和民工申报个人所得税都由甲方公司在申报,我们乙方公司这种情况应该怎么做账?
老师,请问劳务公司a,一般纳税人。有个小规模b公司项目想要挂靠我方,我方和甲方签合同,其中有一项是农民工工资由甲方代付,请问,个税申报是我方还是甲方申报?我方对甲方开具劳务发票,工资由甲方代付,那我们的成本是什么?农民工工资表吗?
老师,我是建筑行业,甲方代替我施工方发放农民工工资,假如我开票给甲方100万发票,甲方打款80万,剩余20万甲方代发农民工工资,而下面的劳务公司又把代发的这20万的发票开给了我施工方,我施工方也没有申报个税,甲方跟劳务公司不知道有没有代申报,问题1,施工方针对甲方代发工资需要申报个税嘛,2,按照上面的操作,我施工方要怎么做账,对于劳务公司将甲方代发的20万工资发票开给我施工方,我施工方应该怎么做账,需要给劳务公司提供什么资料嘛
请问,一般人建筑公司,按甲方要求开具销售发票,之后又要按甲方实际付款要求开具相应收据,比如农民工工资,这笔农民工资是直接由甲方代发的,两个问题,1.个税谁来申报 2.这个农民工资应该由下面劳务公司发放,但甲方代发了,劳务公司给我方开发票后,怎么走账,请仔细回答,不要敷衍,谢谢
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师您好,做软件开发的科技有限公司,他的研发费用占收入的比例多少合适?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),上级公司乙集团,让甲单位购买了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有销售量的要求,甲酒店计划,客户充值餐费2000元以上免费送酒1瓶,通过这样的方式增加酒的销售量。或者客户现场消费500元,送酒1瓶,请问老师怎么做账,通过这种方式,酒所涉及增值税和企业所得税的计税基础是什么?
什么情况下可以暂估成本
企业的基本户和一般户之间的往来是不是不能来回转?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),马上到端午节了,甲酒店,计划:房费平时的价格就是598元,如果客户住店买粽子+150元。可以开到房费发票里:598元+150元=748元(可以开住宿费发票6%),请问老师这样操作是否可以,增值税和企业所得税有什么风险,怎么做账?谢谢您、
老师,我的是贸易微小企业,之前是代账公司做的帐,现在我的季度申报还没有弄明白,这个月的银行明细在电脑做帐系统登记了,也转成了记帐凭证,但还有一个是公司挂靠地址费用,是用微信支付的,没有银行流水,但对方开了发票回来给我,也已在税务局录入了,还有就是加油发票也是微信支付的,也录入税务局了,现在我还要怎样操作的,之前1一3月的工薪都申报了零公资申报了个税。麻烦老师帮我看看该怎么弄的?还有期未余额,及库存现金怎么样么弄,之前的数据已导入电脑做账系统了,需要特殊处理吗?
老师,您好,我想咨询一下,分公司要注销,增值税及附加是独立核算的,所得税是总公司汇总申报,但是账上资产有个应收4000元收不回来了,还有应付职工薪酬63000元,应付货款6000元,资产就只有那收不回来的4000元,我怎么处理账呢?利润是负的7万多
请问老师,甲单位的上级公司是乙公司,乙公司的上级单位是丙集团。甲单位2024年度根据丙集团的要求,计提职工教育经费10万元,先支付给了上级乙公司,乙公司说统一支付给丙集团,但是甲公司支付给乙公司的时候只收到了乙公司开具的收据,请问老师,甲公司的2024年支付的职工教育经费可以在2024年企业所得税汇算清缴的时候扣除么?
借:工程施工-合同成本 贷:应付职工薪酬 并相应计提农民工工资 借:应付职工薪酬 贷:应收账款 代发工资,然后减少对甲方的应收账款
这些民工工资已经由甲方用个人所得税系统申报到他们公司里了,我们还能做成本吗?
这些民工工资已经由甲方用个人所得税系统申报到他们公司里了,我们还能做成本吗?——甲方只是代付工资及代扣个税,不影响你们的用工成本。
那我直接做:借生产成本-农民工工资,贷应收账款。结转成本:借主营业务成本,贷生产成本-农民工工资。可以吗?
如果甲方是由他们公司添加民工,申报为他公司的生产成本的话,我这样做的话就报了两次成本了,甲方公司报了一次,我公司也报了一次。
那我直接做:借生产成本-农民工工资,贷应收账款。结转成本:借主营业务成本,贷生产成本-农民工工资。可以吗?——可以
如果甲方是由他们公司添加民工,申报为他公司的生产成本的话,我这样做的话就报了两次成本了,甲方公司报了一次,我公司也报了一次。——甲方不会的,劳务关系在你们这边。
那我公司需要将这些名单添加到个人所得税APP吗?还是只需要甲方提供的花名册和转款凭证就做成我公司成本。
甲方是代发工资,申报税个还是乙方申报。
如甲方代发乙方申报个税你们可以不用再申报了。
那我就是直接用花名册和转款凭证就可以做成本吗?就不用再申报个税了嘛。
那我就是直接用花名册和转款凭证就可以做成本吗?就不用再申报个税了嘛。——是的
甲方有时候会给我们一些个人所得税的完税证明,这就证明甲方已经代我公司申报了农民工个人所得税了。是这个意思吧
甲方有时候会给我们一些个人所得税的完税证明,这就证明甲方已经代我公司申报了农民工个人所得税了。是这个意思吧——是的
这种情况我公司就不需要再做一次个人所得税的申报了吗?
这种情况我公司就不需要再做一次个人所得税的申报了吗?——是的
这种情况我公司就不需要再申报农民工工资的个税申报了嘛,直接用花名册和转款凭证做成本就OK了,是我理解的这样吗?
你好,正常应是你们代扣的个税,目前甲方帮你们代申报个税,你们就不用再重复申报扣款了。你没理解错。