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请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),上级公司乙集团,让甲单位购买了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有销售量的要求,甲酒店计划,客户充值餐费2000元以上免费送酒1瓶,通过这样的方式增加酒的销售量。或者客户现场消费500元,送酒1瓶,请问老师怎么做账,通过这种方式,酒所涉及增值税和企业所得税的计税基础是什么?

2025-04-17 11:54
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2025-04-17 11:57

账务处理购酒:借 “库存商品 - 酒”“应交税费 - 应交增值税(进项税额)”,贷 “银行存款” 等。充值送酒:充值时,借 “银行存款”,贷 “预收账款”;送酒时,借 “销售费用 - 业务宣传费”,贷 “库存商品 - 酒”。消费送酒:借 “银行存款” 等,贷 “主营业务收入”“应交税费 - 应交增值税(销项税额)”;同时,借 “销售费用 - 业务宣传费”,贷 “库存商品 - 酒”。增值税计税基础酒的公允价值,若有明确市场售价,按此售价乘以税率13%计算销项税额,视同销售计入应税销售额。企业所得税计税基础酒的公允价值作为视同销售收入,成本可扣除,视同销售应纳税所得额为公允价值减去成本。销售费用中的业务宣传费按规定限额在税前扣除。

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你这里再考虑那个消费税的时候,第一个题目材料里面,你这个抵债的那个数量是多少。
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您好,有什么问题吗
2021-12-22
你把题目材料重新发一下行不行?就感觉你有些题目材料有点儿对不上,就连接不上。
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