同学,你好 借:银行存款3500 贷:其他应收款3500 借:管理费用-社保1381 贷:应付职工薪酬1381 借:应付职工薪酬1381 贷:银行存款1381 先做分录,再生成报表 现金流表,社保的计入支付与员工相关的支出
小规模纳税人,公户流水只有股东投入资金和扣缴的社保公积金,这种情况下,资产负债表和利润表怎么做,公司有两三个员工,除了缴社保公积金,没有实发工资
企业收到了10万的注册资本金 转给了个人70116商务费跟11160客户酒水两笔出去,扣了11,12月的社保2890.42 ,10月工资3636 11月工资3877以及银行利息3.19 账户之前剩余2950.07 现在余额11273.84那我应该怎么填资产负债表表才能平呢 分别填入哪些科目呢 企业目前还没有财务软件 能麻烦老师详细一点说可以吗
老师好,有个问题问下 公司情况是这样:小规模的公司,之前没有业务也没有做过账,交过社保,报了财务报表,资产负债表上银行有5000的余额,利润表和现金流量表都是零申报 目前需求:我现在想把之前的账补出来,之前交过社保肯定得做费用,但利润表又是零,这个账要怎么补呀
个体工商户,没有营业,用来交社保,上个季度往公户里打了3500元,社保扣了1381,这个资产负债表,现金流表,利润表该怎么填
个体工商户,1到3月份这个季度没有营业收入,往公户里打了3500元用于社保扣款,社保扣了1381.01 ,下面这三张表该怎么填数据
递延所得税费用,比如以前年度亏损,在纳税申报表上如何利现
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
听不太懂
这三张表该怎么填
同学,你好 资产负债表 货币资金2119 其他应付款3000 本年利润1381
现金流量表,第4行填写1381
利润表:填管理费用1381