你好,那他刷单出去的产品,你知道多少钱吧,应该是500。到时候确认收入的时候,减去这500不就行了。
老师,发现去年计提一笔费用,借销售费用贷其他应付款,实际这笔款是多计提的,现在要冲掉其他应付款,,要用以前年度损益调整吗?如果用这个科目,报表就不平了,能调到营业外收入吗?
老师,我们是电商公司,我们找别人刷单,然后要付给对方刷单费,刷单费里面其中有部分是佣金,(这刷单费是老板自己私人付的)怎么做账?然后刷单费回款又怎么做账?关键这个刷单费回款提现的时候和我们收入混一起了了,怎么办啊 我需要朴老师解答
老师。我现在的刷单费回款和实际销售的收入一起提现分不清了,咋个整?? 备注:需要郭老师解答
老师,我还是有点不懂,就是支付刷单费,我们前面支付了2432.86元的刷单费吗。这2432.86元包含了佣金15元,这个15的佣金是收不回来了,但是后面回款了2028.61元,我这个回款的咋个整啊,这也没回够啊, 备注:需要郭老师解答
需要邱老师回答!一定要是邱老师,不是他的请不要接单。谢谢您们了!邱老师您好!建筑公司公户被冻结了现在委托第三方代收工程款和代支材料款和劳务费,我们都有发票的。请问怎做分录?
老师,公司注册了个体工商户,没有实际经营的那种。就是给公司开票的 这样的个体工商户平常怎么做账,需要报税吗
本公司的工资都是别的公司代发的!可以入账吗?
年底关账时能调整业务招待费和福利费吗?
股东报销与企业无关的支出视为变相分红吗吗
收到个税退付手续费的金额,会计分录怎么写
小规模纳税人卖自己的固定资产应该怎么做账啊?固定资产原值是11560,累计折旧8947,卖了5000元,卖自己的固定资产必须要交税吗?
老师,我们卖东西给一家公司,然后钱是他们集团付的,名字和合同,开票名称不一样,这个可以吗
老师, 能帮我查一下,1.监控设备,2.美的空调,3.冰箱,4.液压剪角机的赋码吗?我开票时发现赋码不对,谢谢
2023企业所得税汇算清缴是属于小微企业,那就是说2024.6.1到2025.5.30都属于小微企业享受六税两费减半是吗?
您好老师:我单位有一批技改后淘汰的设备,未出卖。还需要做出库,减去库存。在金蝶里是走其他出库还是怎么办?
但是,每次提现的钱,我都扣一笔回款回来吗?
对的,是的,是这么做的。
还是一样啊老师。比如这笔刷单费是586.56 ,然后这是我们老板私人转账的,其中佣金是86.56元,。在我们还没提现的时候怎么做账,提现了又怎么减出来做账???
在吗老师
在吗老师,比如我们提现金额为1200元。咋个减?分录是啥子
提现是什么意思啊,没有看懂。
提现是什么意思?提到哪里?提到公司账户吗?还是什么? 还是他个人的账户
个人账户啊,我们没有走银行存款啊。就比如付了刷单费586.56(老板垫付的)然后其中佣金86.56元。然后回款和实际销售收入一起提现了怎么做账???是从平台提现在老板私人卡里
借其他应收款,个人贷其他应付款,老板586.56 借货币资金500 销售费用佣金86.56, 贷其他应付款个人586.56 借其他应付款老板1200, 贷其他货币资金1200
这个是有提到个人账户的。
借其他应收款,个人贷其他应付款,老板586.56 借货币资金500 销售费用佣金86.56, 贷其他应付款个人586.56 这个是没有提现的。
老师,为什么回款了还贷;其他应付款,不应该是其他应收款吗???
借其他应收款,个人贷其他应付款,老板586.56 借货币资金500 销售费用佣金86.56, 贷其他应收款个人586.56 借其他应付款老板1200, 贷其他货币资金1200 打错了 下面那个也是一样的
这个时候还没提现在老板私人卡里,我们都是一次提现啊,比如我现在提现1200这下我需要扣这部分回款的,还有一部分收入又怎么做账
借其他货币资金 贷主营业务收入 应交税费。
我可以不要借:其他货币资金1200 贷其他应付款了吗?我直接提现老板卡里面了,我现在就是不懂比如这次提现1200元,减掉回款分录怎么写?回款的金额应该是500还是586.56啊,佣金是回不了的!我们这里内账
你好,没有给你做借其他货币资金,贷其他应付款。这笔是什么意思啊?
老师,你给我看看我这个对不对
你好,你这个以销售为例,第三个分录开始。借其他应付款,贷主营业务收入,这个是什么的?
这就是实际的收入啊,613.44元,直接提现在老板私人卡里面了!最后的一个分录就是回款的金额
那你就没有体现平台收到的,那你只体现了你账上收到的了,那你不用做其他货币资金,你用不到这个科目永远用不到。不做都不做,你要做的话都要做,
你这样的话,连带第二个分录,其他货币资金也改成其他应付款老板。
我这个分录是不是对的,最后这个分录提现扣减刷单费部分金额586.56这个是不是对的?还是金额是500
直接把最后一个分录删除,然后第二个分录的其他货币资金改成其他应付款。个人。