您好,借:库存 贷:未分配利润,这个库存都付过款了吧,相当就是股东的权益了
老师您好,我想请问一下就是我们公司存入一个银行300万的保证金,然后借了一张1000万的承兑,已经给供货方做支付货款,现在我想问的是我做账的时候怎么做呢?当时的时候我们没有通过账务处理,现在我需要怎么做呢
我想咨询一下 一般纳税人 是做机电设备方面的, 购进又卖出的 我这边入库存的时候 是需要在账套建立具体的每一项产品的明细项目吗 还是用表格做 因为只有购进的 才能有卖出的 我之前是不管什么产品 都是入的库存商品 每次结转成本的时候 有点混乱 可能是我做的不太对 请教一下老师
老师我想问一下,就是我们有一笔货款,他是在我接手之前,打给了供应商的货款,但是客户还是属于欠我们的货款,没有打,然后我要收回这笔货款之后,需要把这钱打给之前那个公司,这样的分录我该怎么做嗯,贷 :应付账款,借什么,库存商品吗
请问老师,我们之前是个体户核定征收,不需要做账的,但是现在升级为一般纳税人了,需要建账,我们有库存商品300万,我想问一下初始化的时候这300万的库存贷方是什么?
老师你好, 9月份的时候进了一批货,但是会计入账的时候没有带产品名称,5种产品,全部都是进库存商品这个一级科目了。我现在分别卖了这些商品不同成本金额,想要把这些商品等一下二级科目,请问我需要如何做账?? 之前入库是 借:库存商品 贷:银行存款 库存商品没有出现二级科目
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,
本年利润是所有者权益,照理来说借减贷增,结转净利润本年利润应该增加的,怎么在借方呢
老师,那外账主营业务成本可以不写二级明细,比如差额开票扣除了好几张成本票,前期写了二级明细,后面扣除的话要一一对应成本二级明细,太费劲了,成本可以按收入的百分比结转吗,需要付原始凭证吗
老师,我们公司是新参保单位,养老工伤失业买在这个月。这个月扣的是4月失业保险费,下个月发4月工资时从工资里扣除个人失业保险部分。请问个人部分的社保做账的时候是计入其他应收款还是其他应付款?
如果一个商品有退货,可以在蓝票上开负数吗
重庆最新电子税务局申报表导出: 1税务局-我要查询-一户式查询-申报信息查询-可以导出申报表,但是是不是没有盖章版,盖章版在哪里导出; 2以前年度所得税汇算清缴报表在哪里导出呢,找不到地方 2另外以前年度所得税汇算清缴报表在哪里可以导出呢
有财务报表(资产负债表,利润,现金流量表)的电子表模板吗?含有公式的那种,我想看财务报表的勾稽关系
老师咨询一个问题,公司有三个股东,就是一个法定代表人也是大股东,另外两个股东。公司有什么问题都是找法定代表人大股东吧。小股东没问题是吗
王老师,记账凭证原始单据包括的附件明细SOP内容有什么?
一般纳税人销售初级加工产品免增值税和企业所得吗?