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老师好,请问一下,我们买了一批材料用承兑付款,对方扣了贴息费用,给我们开的原材料发票,做账后和我们实际入库数不符,请问该怎么办好?

2023-03-29 14:49
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 14:49

你好; 贴现手续费会开票给你吗 ?  

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快账用户2201 追问 2023-03-29 14:50

没有开票,供应商给我们把这块钱开成原材料了

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:52

你好; 那你就   把这个付款的总额来做原材料去   

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相关问题讨论
你好; 贴现手续费会开票给你吗 ?  
2023-03-29
先做相反的分录,再做有票的分录
2023-03-29
1你好承兑贴现息是计入财务费用核算的 借银行存款 财务费用 贷应收票据
2022-03-06
借银行存款贷原材料 开负数发票
2021-06-15
借原材料贷银行存款。 。收到发票后,把这个分录红冲按发票做帐。
2022-06-28
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