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老师好,问一下我年底入库了一批材料没有暂估,今天一月份来票了,我做到原材料里,但是和我们实际的入库数有差异,请问我用分录怎样做才能把原材料做平?

2023-03-29 14:46
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-29 14:47

先做相反的分录,再做有票的分录

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快账用户6973 追问 2023-03-29 14:51

年前没有暂估,没法做相反分录

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齐红老师 解答 2023-03-29 14:59

那按发票金额与数量做分录

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先做相反的分录,再做有票的分录
2023-03-29
年底发票暂时取得不了的时候先确认暂估 然后调整 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 贷:以前年度损益调整  贷:应付账款-暂估(红字) 借:以前年度损益调整  贷:应付账款-XX公司 最后  以前年度损益调整 结转至利润分配-未分配利润
2021-04-13
你好 不调整到可以抵扣。
2021-04-07
直接在2020年调账处理,由于入库的成本减少了,会导致企业增加利润,前期少交了企业所得税,因此需要冲销后,将利润增加回来,在本年度补交企业所得税。
2021-01-15
你好,具体是怎么错了,你现在想调整成什么?
2021-03-12
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