预付账款正常进入到成本费用,只是没有发票,不能税前扣除。
老师,公司去年有笔管理费用还没收到发票先入账了,款也没付,分录借:管理费用,贷:其他应付款。今年汇算清缴的时候也没取得发票,所以做了调增,现在已经确认了这个业务不做了,请问我会计账务上怎么处理
2019年付的钱,账上挂的预付款,确定收不到发票了,但是服务已经履行,之前年度汇算清缴一直没有调整,能在2022年汇算清缴调整么,或者不调整会有风险么
以前年度公账付的钱,对方没有给发票,也拿不到发票了,业务已经发生,账上做的预付账款。如果实在收不到发票了账上怎么处理,汇算清缴的时候又需要注意哪些
前年的一笔预付费用款,收不到发票了,账务上怎么处理,汇算清缴的时候应该如何填报
以前年度的往来账没平,应付账款借方有余额,给对方打款了,但是没收到发票,这个发票现在也索取不到了,想平账,应该怎么账务处理?
负债表存货一栏是负?正确?
老师好,从银行贷的一年的短期贷款,到期还款时分录怎么做
老师您好:请问法人名下的车可以卖给公司吗?哪些些程序?
老师 我们小规模 第一季度开了一张11万的专票 请问还适用免征额吗
老师,从个人独资有限公司账上转款个法人的往来款可以做什么科目?
老师,如果在这个月做前些年的应转未转的政府补助转营业外收入记到利润分配未分配科目,更正22到23年的汇算清缴表交企税,在这月做24年的汇算清缴表也需要交企税,之前都是亏损没交,请问年度报表根据什么填写?还能根据24年第四季度的填写吗
由于降价,现在开票售价比成本低,可以吗
计提企业所得税是结转完再做计提吗,需要扣除以前亏损吗
12月计提了一笔年终奖,1月份发放的,计提和实际发放的金额不一致,等发的时候要调整24年的报表吗
31日,月末财产清查,盘亏、盘盈的财产分别做待批准处理(暂不考虑增值税的进项转出)。
那我入账的时候可以把这些不能税前扣除的,专门放在一个科目么,有没有什么建议的科目
也可以,可以记入到营业外支出