你好,一九年的期末余额是贷方510679,是这个意思吗?
我新到一家公司,之前几个月的账上本年利润在借方就是没有盈利能分配利润吗?我看之前做的是 借利润分配-未分配利润 贷银行行存款 这个怎么调整
老师,您好!20年补了一笔19年的分录,将以前年度损益调整(金额是24057.32)结转到利润分配-未分配利润后,在申报20年调整这个月的资产负债表时,需要调整利润分配-未分配利润的年初数吗? 20年做的分录是 1、借:以前年度损益调整 贷:应交税金-应交土地使用税 2、借:应交税金-应交土地使用税 贷:银行存款 3、借:利润分配-未分配利润 贷:以前年度损益调整 如果直接在资产负债表中把未分配利润的年初数改了,那和资产的年初数不平了,应该怎么做?谢谢!
老师,2021年有个分录做错了,直接做了费用,但是实际是应付账款,错误分录,借:管理费用,贷:银行存款,然后在2022年的时候做了调整分录,借:利润分配-未分配利润(红字),贷:应付账款,那这样调整对吗?可是资产负债表的期末未分配利润不等于净利润+期初未分配利润了
是这样的19年银行存款510679.70 2020年改过期初数为171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 现在我要做一笔分录让19年年底期末数和20年期初数一样 分录怎么写
是这样的19年银行存款贷方510679.70 2020年改过期初数为借方171503.43 现在怎么做分录调整让19年总账平 借方:银行存款682183.13 贷方利润分配吗 那银行存款平了利润分配也不平 这个怎么办
收到银行电子银承,钱已入公户,我需要先借应收票据贷应收账款吗,再借银行存款,贷应收票据
收到银行电子银承,钱已入账公户怎么做分录
收到银行的电子银承怎么做分录
老师你好,收到一笔援助款项,借:银行存款1000,贷:应收账款1000,没开发票的情况,扣除律所的管理费10,然后支付给员工,怎么做分录呢
初会报名,学历层次填的中专就填不了编号,为什么啊
销售A产品400件,售价100元一件,增值税为13%,另以现金代垫运费800元,货款及运费均未收到
您好,发票上写的是租赁服务,对公转账写成租赁房屋,影响大不大
本应预付房租但是没有预付怎么做账
老师,请问公司名下没有车,但是公司又需要用到车,可以用法人的车吗,然后签订租赁合同,代开发票。代开发票是用法人名义开给公司吗?法人名下有公司,个人名义开不了啊
就是乙方开了个发票给到甲方,但是甲方没有给乙方对公大款,那该发票会冲红,那这个之前开的发票还能用吗?
对,我把分录写成银行存款 贷方:利润分配—未分配利润 把20年利润分配期初数改了就可以了
可以的,可以这么做的。
还私人贷款分录是借方:其他应付款还是应收款呀
你好,你收到钱的时候做的是其他应付款,还钱的时候也是其他应付款。
支付光纤费呢,用管理费吗
你好办公用的可以的。