您好,1是的,净利润是负数。2这个分录的原因应当是银行未达账项导致。
我新到一家公司,之前几个月的账上本年利润在借方就是没有盈利能分配利润吗?我看之前做的是 借利润分配-未分配利润 贷银行行存款 这个怎么调整
老师你好,我们现在是小企业,每个月的做账时月底结账时借收益类贷本年利润,借本年利润贷成本费用类,然后到了年底借本年利润贷利润分配-未分配利润或反之吗?这样的话能看出每个月的盈亏吗?还是到了年底看未分配利润这个科目来分析盈亏呢?
公司给股东分红之前的财务做了借利润分配-股利分红,贷应付股利,借应付股利,贷银行存款,他没有从利润分配未分配利润过一遍,这种方法可以吗
老师,我上个月有未分配利润贷方余额-1093.75,本月结转费用后,利润分配余额贷方-68448.27,本月做借本年利润,贷利润分配,未分配利润,金额是怎么算? 借:利润分配-未分配利润 68448.27,贷本年利润 68448.27 老师是这样写吗 ?还是反一反
老师你好 之前有一笔汇算清缴所得税的补缴,当时做的是借:利润分配-以前年度损益调整,贷:银行存款,我想把这个二级科目 以前年度损益调整 调到利润分配-未分配利润,,这个怎么调整呀
固定资产政府补贴需要交税吗
土地使用权的摊销的会计分录?
电子税务局点提交可以撤回吗?提交算申报吗
一般纳税人变成小规模纳税人后,应增值税-待认证进项税科目有余额要怎么处理
老师请教一个问题,公司本期开票400万,但是我不想缴纳400万税款,觉得付的钱有点多,想分期确认收入分期缴纳税金,这样做行吗?今天在做申报税费时提示销售额比对不符,我这种情况是必须修改成本期开票金额400万吗?
老师好 102题怎么算 公式和原理说下
员工1-2月工资都是零申报,现在3月所属期不打算申报员工了,可以把员工离职时间填在24年的12月份吗
老师您好!因存在视同销售行为,会计上没有做销售处理,记入销售费用了,税务上已确认销项税额,账表不符,怎么调整可相符
企业法人以自己房子向银行贷款,银行直接将款项打给了有合同的第三方公司,然后第三方将款打给个人。公司账面没有款进出入。最终也是法人自己还银行款。只不过第三方收到钱后给我们公司开了发票,这种情况怎么做账呀。
资产负债表的年报是在财务软件选择2024年12期的吗
公司规定业务员是没有工资的,提前给业务员发的工资,然后冲减了利润分配未分配利润
您好,业务员在哪个公司签订合同,哪个公司确认成本费用。至于是否真实支付,可以挂往来确认代付。
现在这个怎么调
您好,应当借以前年度损益调整,贷其他应付款或应付职工薪酬,借其他应付款或应付职工薪酬,贷银行存款。