先把旧车转到固定资产清理,然后再购买新车。这两个往来对冲就行了。不够的钱补付九万。
您好,请问现在公司想买一辆650万的二手车该怎么入账,可以抵扣哪些税种,新车呢,谢谢
老师,我们公司买了一辆新车,车价是12万,我们直接付了9完全,3万是旧车低了3万,我想问,我们该怎么做账
老师公司贷款买了一辆新车使用之前的二手车抵了首付款,之前的二手车2.9万新车9.3万双方都没有收钱贷款6.4万,这个出卖二手车和买新车的分录要怎么做
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账
公司有一辆车,卖车1万元,抵扣买新车的钱,新车10万,抵扣1万,只支付了9万,请问怎么做账,可以不做固定资产清理吗
我想问下叫对方开票开什么项目好些呢 我们是发业务费 因为人员都是不定的 所以都是个人代开发票
老师供应商送货有货物没进账,用别的东西代替,可以吗?然后单开一张明细盖财务章这个税务认可吗
齐红老师,我们租了一个场地,房东给我们开具了房租费9%的增值税专票和6%的电费专票,但是实际上是把其中一部分面积提供给了另外的公司使用,另外的公司就没有发票,要求我们把对应的分摊面积专票的税点返给他,这个怎么返呢
后面那句话,如果无形资产是4月30号停止使用的,那4月份就不做摊销了吗?
有没有精通内账的会计
老师,想请教下增长率怎么算?比如前5年房租每年8000,后5年每年10000,增长率怎么算
小规模纳税人季末要结转增值税吗,还是4月份直接交
新成立的公司,刚办的账户只有一笔流入补偿款,怎么合理的钱弄出来。就准备注销呀
合作社工商注销,跟企业是一样的么,流程具体有哪些
生产岀口免扺退企业 当月开的岀口发票是以当月初的汇率折合人民币开票作为应收帐款的,后面收汇与结汇只涉及到财务费用~汇兑损益,不涉及到应收帐款的变动,是吗?应收账款就是开票上面的金额,是吗?老师?
具体是怎么做的
、将要处置的固定资产转入清理分录为 借:固定资产清理 累计折旧 贷:固定资产 二、发生清理费用时: 借:固定资产清理 贷:银行存款、 三、处置的收入 借:应收账款相关科目 贷:固定资产清理 应交税费 五、清理净损益 1、如果是净收益 借::固定资产清理 贷:资产处置损益 2、如果是净损失 借::资产处置损益 贷:贷:固定资产清理 借固定资产贷应收账款。银行存款九万。