您好,是需要直接23年更正就行
老师企业被查有一笔19年收入调增,需要补交企业所得税,这样只改企业所得税汇算清缴主报表,与年报利润表就可以是吧?资产负债表不需要改动是吧?
老师 我司是卖机台的,22年11月份签的合同,准备23年3月交货的,但在22年12月份 客户付了机台的全款,我们也在22年12月份给他们开了票,并做了主营业务收入和成本,这个成本是暂估的,因为我们还没开始买材料,这样我们到23年5月份汇算清缴的时候 是不是要把成本调减,收入调减,那凭证需要做借:“以前年度损益调整”的凭证吗?还是不做以前年度损益的凭证,在24年5月汇算清缴的时候再做调增主营业务收入,调增主营业务成本
22年出售固定资产误记为收入,23年做22年企业所得税汇算清缴怎么做?主报表要不要减少收入?23年需要做记账凭证调账吗? 23年3月查出22年8月出售固定资产误记为: 借:应收账款 货:应交税费-应交增值税(销项) 主营业务收入
老师,23年查到22年出售固定资产错记为收入,企业所得税汇算清缴要调减收入吗?主表收入要改吗?还是只要在23年做错账更正就可以了。
老师我想问一一下,我现在要更正22年企业所得税江算清缴表,因为我们要补22年每个月的利息收入,一次性补在2023年12月份,现在有一个情况更正22年的江算清缴企业所得税表,收入返回去后资产总额超过5000万了,22年汇算清缴能享受小微企业吗?
老师好,请问汇算清缴时未发工资调增了2万元,于25年7月份发完这2万元。需要在25年冲减24年已经计提的这2万吗?然后重新计提24年工资?应该怎么账务处理
我们是双抬头报关,出口退税报关单上面币种是人民币,开发票的时候还需要写汇率之类的么?
我们是工程施工企业,在工程施工科目下为工程支付的招待费用放在工程施工这个科目吗?
小规模纳税人主营业务是电脑销售跟打印机维修,开普票是1个点吗?1%,专票呢?也是1%吗
其他公司代发员工工资及五险一金,有什么值得注意的地方吗?
老师,厂房拆了,重新在这块地上面建了一栋厂房,原来的那栋厂房怎么做固定资产处理?
外贸公司的物业费能收专票吗
老师 自然人股东收到公司税后利润分配还需要交个人所得税?
老师 应付账款在贷方是不是可以表示实收,在借方表示应付未付,这样理解对吗?
请问我们给印尼工人发放工资,备注写印尼小黑工资可以吗?
好的,谢谢老师!
不客气的,理解了就好