你好,这个余下的款项,为什么要转给客户呢? 针对客户,通常是收款才对啊
我们公司有小红书推广费用,需要从公户转到法人私人账户,法人再转给客户,这笔钱转账时摘要?用途?分录怎么写?老师可以详细回答一下吗?
你好老师!我所在的公司是一个建筑行业的挂靠公司,每次到账的工程款,先转到股东个人账户上,扣去管理费以后,再转给具体施工的负责人,平时公司账户余额很少,需要从公司账户转钱时,再从股东个人的账户转到公司账户上,这种情况账务处理该怎么做?
你好老师!我公司收到一笔卖材料的款,扣掉管理费用,余下的要转给客户,可以从户直接转给个人吗?分录该怎么写?
老师 麻烦请问下 上月公司账户转给股东一笔钱用来付材料费的 借其他应收 贷银存 材料款这个月付 我直接冲其他应收款 这样可以吗
你好老师,麻烦问一下。我们扣税费的时候,没有绑定账户,都是从对公户转给个人,然后个人再当天直接交上税费。我做账的时候,把其他应收款那个步骤省掉了,可以直接做:借应交税费,贷银行存款吗?附上给个人转账的明细
您好,以往年度无形资产没有摊销,2024年一次性摊销完了,就四千元,可以企业所得税前扣除吗
你好老师,租赁公司这边三年下了利率是27%那一年利率是多少每月要还多少呢
老师好,12月份多计提了几十元房产税,25年1月份可以直接冲其他业务成本吗?金额不大对损益影响较小
销项发票有5500万,进项发票有4300万左右,无票收入有800万左右,这个要怎么解决,要留一部分到下个月抵扣吗
你做注销有遇过应付账款、应收账款、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(之前暂估库存余额)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
你做注销有遇过应付账款、应收账款(收款)、应交税费、库存商品(暂估库存)有余额没有平账怎么调整,分录怎么写
该生产线达到预定可使用状态,当日投入使用,使生产线预计使用年限为6年,预计净残值为12万元,采用年限平均法计提折旧的会计分录是?
别人借俺公司签了一份销售合同
老板说收取一点管理费,余下的钱要转给别人,是先转到法人个人账户上以后再转给那个人,还是直接转给那个借俺公司的人?
你好,那是内账还是外账的处理呢?
内外账都不知道该咋处理?
你好 内账,借:银行存款,贷:其他应付款 借:其他应付款,贷:银行存款,其他业务收入 外账,需要做收入处理,账上不能体现支付给对方的款项