你好,同学!您只是填写了账载金额,税收金额没有填呢哦
老师,我在做汇算清缴, 资产折旧摊销调整表这块,资产原值(电子设备)48790,,2022年度没有提折旧,累计已提折旧30589.98元。麻烦帮我看看我在4,5,8列都填写30589.98元对不对 他现在给我显示纳税调整-30589.98元 这样合适吗,
老师,22年无形资产中有174159.29无发票,所以累计折旧额12个月纳税调增17415.84,你看我填的表对吗
老师,帮我看看填的资产折旧表对不对,累计折旧不是让扣除的吗,怎么后面表格是自动给我调增了
老师,您看我理解的对不对:A105080表中1.资产原值:需与财务报表中资产原值年初数保持一致;2.本年折旧、摊销额那列用累计折旧本年发生额的贷方数填列;3.累计折旧、摊销额看期末数的贷方填列,您看一下这么理解对吗
老师固定资产一次性扣除表怎么填写,我们买了一辆车45万,净残值22500元,折旧年限为4年,月折旧8906.25,你帮忙看看我的表填写对不对
我想问下叫对方开票开什么项目好些呢 我们是发业务费 因为人员都是不定的 所以都是个人代开发票
老师供应商送货有货物没进账,用别的东西代替,可以吗?然后单开一张明细盖财务章这个税务认可吗
齐红老师,我们租了一个场地,房东给我们开具了房租费9%的增值税专票和6%的电费专票,但是实际上是把其中一部分面积提供给了另外的公司使用,另外的公司就没有发票,要求我们把对应的分摊面积专票的税点返给他,这个怎么返呢
后面那句话,如果无形资产是4月30号停止使用的,那4月份就不做摊销了吗?
有没有精通内账的会计
老师,想请教下增长率怎么算?比如前5年房租每年8000,后5年每年10000,增长率怎么算
小规模纳税人季末要结转增值税吗,还是4月份直接交
新成立的公司,刚办的账户只有一笔流入补偿款,怎么合理的钱弄出来。就准备注销呀
合作社工商注销,跟企业是一样的么,流程具体有哪些
生产岀口免扺退企业 当月开的岀口发票是以当月初的汇率折合人民币开票作为应收帐款的,后面收汇与结汇只涉及到财务费用~汇兑损益,不涉及到应收帐款的变动,是吗?应收账款就是开票上面的金额,是吗?老师?
税收金额要自己填上去的吗
填这里吗,还要填计税依据,是填哪个的?
填到资产计税基础里面哦
我的意思是说资产计税基础里面是填哪个数,填折旧的数吗,还是固定资产的数
填报固定资产原值哦