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老师,我们是一般纳税人,2月成本暂估的,会计分录是借主营业务成本贷应付账款暂估,现在收到了成本票,但是是专票,我该怎么做会计分录?

2023-03-28 11:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-28 11:22

借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本、应交税费应交增值税进项, 贷应付账款

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快账用户1405 追问 2023-03-28 11:30

老师,您这个意思是让我做以前的相反科目再重新做一笔是吧?老师那我能不能不抵扣进项全部入成成本啊?

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齐红老师 解答 2023-03-28 11:31

可以的,可以这么做的。

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快账用户1405 追问 2023-03-28 11:34

老师,去年汇算清缴没有成本票调曾160万,需要交多少企业所得税?

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齐红老师 解答 2023-03-28 11:35

你好,调增之后利润是多少的?

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快账用户1405 追问 2023-03-28 11:37

调整之后168万

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齐红老师 解答 2023-03-28 11:41

100万乘以2.5%加上68万乘以5%-之前季度预缴。

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借应付账款,借主营业务成本负数, 借主营业务成本、应交税费应交增值税进项, 贷应付账款
2023-03-28
借应付账款,贷,利润分配,未分配利润, 借,利润分配,未分配利润贷,应付账款。
2024-05-14
你好!红字冲减暂估的,然后按照发票重新做。
2024-05-14
你好,如果以后还有发票的,收到多少发票冲红暂估分录多少,然后按照发票重新做分录
2020-11-06
同学你好 这个不用做分录 汇算清缴调增就可以了
2023-07-13
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