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202112月预付完费用做了在建工程 分录空调费和暖气费 当月收到了空调发票, 2022.2完工都统一转入固定资产时候才收到暖气发票,请问 1.这个暖气发票附到之前在建工程的分录去吗 2.那转固定资产分录凭证附什么附件

2023-03-27 15:53
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-27 15:54

你好; 1 是的; 先暂估记入在建工程去 ;2  用完工竣工结算的单据  和相关的  结算单做附件即可  

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快账用户7885 追问 2023-03-27 15:56

1.实操中会把之前凭证拆了放后边的发票吗 2.相关的结算单是指支付费用的银行回单吗这个放在预付分录凭证了,所以没用其他单据 是不是不用放附件了

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:01

你好1;     可以用复印件的 ;。2.   可以的;   可以用复印件哈   

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快账用户7885 追问 2023-03-27 16:08

放复印件也得把之前凭证拆了放进去吧

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:09

你好;就用复印件即可; 不用拆过之前的  

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快账用户7885 追问 2023-03-27 16:11

没懂 是2022.2这张发票 您不是说放在去年在建工程凭证里吗 那不得拆吗

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:12

你好;  意思是不管之前的  凭证附件;  现在用 你就去复印件之前的发票即可; 拿来做固定资产的 结转附件即可; 

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快账用户7885 追问 2023-03-27 16:31

那正常发票到底应该是附在在建工程还是固定资产后边呢

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齐红老师 解答 2023-03-27 16:37

你好 ;   附在在建工程即可;   结转用复印件和  竣工单和结算单即可   

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你好; 1 是的; 先暂估记入在建工程去 ;2  用完工竣工结算的单据  和相关的  结算单做附件即可  
2023-03-27
同学你好,你预估费用的时候没有附发票,把发票附后面不用做分录了
2021-01-15
设计费的会计处理 若酒店房屋在建,收到设计费发票: 分录:借:在建工程,贷:银行存款,发票附在此分录后。 若酒店房屋已投入使用,收到设计费发票: 分录:借:长期待摊费用,贷:银行存款。 固定资产折旧相关问题 折旧年限:酒店房屋折旧不低于 20 年。 折旧开始时间:在建工程转固定资产次月开始计提折旧,转固分录:借:固定资产,贷:在建工程
2024-12-18
关于监理费的会计处理 7 月收到发票时 由于项目 3 月已完工投入使用,3 月已暂估转固定资产并从 4 月开始计提折旧,原则上后续发生的符合资本化条件的支出可以增加固定资产价值。监理费是为了使固定资产达到预定可使用状态而发生的必要支出,应该计入固定资产成本。 因为小规模纳税人增值税不能抵扣进项税额,所以收到含税 1% 的监理费发票时,会计分录为: 借:固定资产(发票金额含税) 贷:应付账款 支付监理费时 借:应付账款 贷:银行存款 关于计入固定资产的时间 鉴于项目 3 月已投入使用,7 月收到监理费发票,应该在 7 月将监理费计入固定资产,调整固定资产的账面价值。这样处理可以更准确地反映固定资产的建造成本。 关于 10 月审计费的会计处理 10 月产生的审计费同理,如果审计是为了确定固定资产的价值等与工程建设直接相关的事项,审计费也应计入固定资产成本。 收到审计费发票时 借:固定资产(发票金额含税) 贷:应付账款 支付审计费时 借:应付账款 贷:银行存款
2024-10-23
您好,这个是全部的吗
2023-06-14
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