同学你好 虚开发票就是没有这个业务发生 但是开发票了
老师您好,我是行政机关单位,做账是将不是财政拨款的收入都是做到其他应付款里,感觉好核算,知道用了多少,还剩多少。这几个检查说,不能在做其他应付款了,要做到收入里。这点不明白,做到收入里,年末一结转,不就没有了吗,不方便核算呢
请问下老师,这是我们公司付给律师事务所的费用,当月没有开过来发票,以前的会计这样做账对么?款已经付过了,就差发票未开,她为什么做到其他应收款里面了?不明白?
老师,有一家供应商连续几个月开了接近七八十万,我们老板都是私人卡付款的,我这边都是贷方写的应付账款,我提醒老板账面这么多应付账款不行的,他说等过完年我们进货对公付款不拿票就可以平账了,我不明白我们私人卡付这么多钱他们怎么做账的
其他应付款账面大,老师讲一是隐藏收入我能明白,那个虚开发票就不明白咋回事了
老师,个人打款进来,是货款来着。只是对面不通过公司转过来。我冲预收吗?因为发票不可能收回来了,所以我贷方预收越来越大了。我也不可能计入其他应付款。其他应付款也很大。针对个人打款进来的我应该怎么做账??
老师,财务离职,开票申请纸质的是留给公司还是留给财务?
資产负债表存货和仓库数据根本不对,应该如何处理
劳务公司开三个点的专票是开多少?交多少是按3%交吗?
请问下老师,就是一个领导让我每天上报公司银行流水余额给他,然后,这两天也没有流入也没有流出。金额是一样的。这种也需要每天上报吗?就是有点猜不透领导,如果上报,每天一样的,会不会觉得没有必要,如果不上报,又担心领导觉得我不做事,不是让我每天上报吗?如果是这种情况。应该怎么办比较好
如果当起无留抵税额。需缴纳增值税6万。当期生产型企业的免抵退税额8万。申报出口退的金额是多少
高新立项没开始的研发费用可以加计扣除吗?比如5月开始立项,3月可以计提立项费用,材料领用?
老师,您好!请问销售商品出库数量和对方收到数量有差200元,是因为商品扣水的原因,那差这200元计什么科目?
会计要素,应收账款,如何解释?
老师:单位信用代码和税号一样吗?
请问老师年报财务报表利润表,有个本期数是填1-12月数据吗
那他怎么就增加其他应付款呢
同学你好 这个看他用什么往来科目了