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请问下老师,这是我们公司付给律师事务所的费用,当月没有开过来发票,以前的会计这样做账对么?款已经付过了,就差发票未开,她为什么做到其他应收款里面了?不明白?

请问下老师,这是我们公司付给律师事务所的费用,当月没有开过来发票,以前的会计这样做账对么?款已经付过了,就差发票未开,她为什么做到其他应收款里面了?不明白?
2021-12-24 15:30
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-12-24 15:33

你好,1、正常应该计入其他应付款。 2、她的想法应该是,先计入其他应收款,后期发票来了后,再冲其他应收款。 借:管理费用-律师费 贷:其他应收款-河南开通律师事务所

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快账用户7135 追问 2021-12-24 15:35

就是个人记账思路不一样是吧!她记到其他应收款,后期再冲掉,

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齐红老师 解答 2021-12-24 15:36

是的,你的理解完全正确,你也可以先计入其他应付款,后期再冲其他应付款。

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你好,1、正常应该计入其他应付款。 2、她的想法应该是,先计入其他应收款,后期发票来了后,再冲其他应收款。 借:管理费用-律师费 贷:其他应收款-河南开通律师事务所
2021-12-24
分开做就可以,开发票做借库存商品 进项税额 贷应付账款就可以,差额会应付账款下面,
2020-10-13
借:库存商品/原材料       应交税费-增值税-进项 贷:应付账款
2022-10-16
借管理费用 进项 贷其他应付款
2020-12-09
你好;    你们属于融资租赁; 属于承租方是吗   
2022-11-09
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