你好 是的 不包括进项暂估的
老师,我这边是商超企业,用金蝶EAS系统,销售和采购入库因为赊销还有开票才付款的事情,这边收付款模块软件都用了,会暂估入库,暂估出库,后面票来了,再冲回按票来,我那天看一个凭证,我看明白为啥?是我们采购单位票来了申请我们付款的附件,借应付账款-暂估,应交税费-待抵扣进项税额(负数的金额),应交税费-进项税额,贷应付账款外部应付 问题一我们前面是暂估入库的,这样的一般入库金额含税吗?她们好像把税额踢出来,踢出来的入啥税额入啥科目? 问题二针对上述会计凭证,他这个暂估入库,之前的凭证还有之后,既这个从采购,暂估入库,到后面供应商发票来了我们账面上做真正的入库调整付款给对方,他的凭证是怎么做的?我想不太通
老师 我就是购买材料款已付货也已经到了 但发票还没开 我这样做分录1付货款,收原材料。 借预付账款,贷银行存款(付款金额)。 材料股价入库,借原材料,贷预付账款(不含税材料价格)。 收到发票,先红字冲销入库的材料价格。 再做入库的凭证,借原材料,借应交税费-增值税-进项税,贷预付账款(付款金额)。还是这样做分录2借:预付账款 贷:银行存款 借:原材料 不含可抵扣进项税额 贷:预付账款-暂估 收到发票 借:预付账款-暂估 应交税费-应交增值税-进项税额 贷:预付账款
3.东华公司为增值税一般纳税人,适用税率13%。2022年4月份发生有关业务如下:(1)购进商品,不含税款200000元,进项税额26000元,另支付运费不含税金额5000元,进项税额450元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。发票已认证相符。)购进商品,取得普通发票,列明价款10600元(含税),货已入库。(3)向农民购进大枣20000元,已验收入库。按规定开具农副产品专用收购凭证,其中1/4发放给职工。(4)销售商品开出专用发票,价款250000元,销项税额32500元,款项已存入银行。另用现金支付应由本单位负担的运费不含税金额1000元,进项税额90元。取得运输单位开具的运输费专用发票。发票已认证相符。(5)以物易物销售,用委托加工收回商品换明发公司产品,双方分别开出专用发票,列明价款200000元,增值税额26000元。(6)将一批商品用于职工集体福利,该批商品原不含税进价为20000元,进项税额2600元,不含税售价为30000元,适用税率13%。(7)本月共收取销售日酒的包装物押金1130元,没收到期未退还日酒包装物押金500元。1、计算当期进项税额
发票未到,货物已入库,需要暂估,款项已支付,假如货款是100,里面包含进项税13元,暂估入库单应该去除进项税还是包含进项税?我们系统是供应链生成凭证的,
计算题长江贸易公司为增值税一般纳税人,适用税率为13%。2017年7月,该公司发生以下业务:(1)购进商品,不含税款200000元,进项税额26000元,,另支付运费不含税金额5000元,进项税额450元。取得货物和运输费专用发票,货已入库。发票已认证相符。(2)购进商品,取得普通发票,列明价款10600元(含税),货已入库。(3)从农民手中收购农副产品,收购凭证上列明金额30000元,农副产品增值税扣除率10%,另支付运费不含税金额1000元,进项税额90元,取得运输费专用发票,货已入库。运费发票已认证相符。(4)收回委托加工商品,支付加工费50000元,进项税额6500元,取得专用发票。发票已认证相符。(5)销售商品开出专用发票,价款250000元,销项税额32500元,款项已存入银行。另用现金支付应由本单位负担的运费不含税金额1000元,进项税额90元。取得运输单位开具的运输费专用发票。发票已认证相符。假设上述票据都在当月申请抵扣。请计算该公司2017年7月的增值税应纳税额。
快手收了税,在个人所得税申请退税,查不到收税金额怎么办
老师,汇算清缴根据哪里的数据,填写
请问老师,无偿提供给台湾公司一台机器,当然没有收汇,这样我采购的进项怎么处理呢?
老师超额累进税率是起征点还是免征额
出口业务,比如,进货100万,税13万 出口征税率13%、出口退税率13% 全部销售完后,销售额120万、税15.6万, 最后实际退多少呢?
老师,婚庆公司注册了个体和公司,因为开发票的比较少,只开发票的走公司,但是个体的成本票也都开到了公司,导致成本费用比较大,这样可以吗?
老师,3月份抵扣勾选不成功不知道,被我手动填数据强制申报了。现在有什么补救的方法吗?可以逾期勾选抵扣吗?
车间安装电表计入什么科目?单价1000元
老师,婚庆公司同一经营部,注册了个体,同时注册了公司,内账都是混一起的,外账可以开发票的走公司,不开发票的走个体吗
所得税汇算清缴退回怎么做账?补交怎么做账?不用递延所得税怎么做账?
那我分录应该怎么做? 借:修理用备件 87 贷:银行存款 100
你好 后面能收到专票暂估不考虑税
我是怎么做暂估分录?,实际收到87的货物,付款了一百,怎么做这个分录?
你好 借周转材料,87 预付账款。贷 银行 100