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上个月购买材料已入库未付款做的分录,借原材料 ,贷应付账款xx公司 那我今天付款应该怎么做分录

2023-03-25 17:23
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-25 17:27

借:应付账款 贷:银行存款。

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借:应付账款 贷:银行存款。
2023-03-25
借,原材料 应交税费,增值税 贷银行存款等 根据发票做这个处理
2022-03-06
同学你好,您的分录是对的;
2021-06-03
你好,如果是不设置预付账款的单位,预付款项是通过应付账款科目借方核算的 
2021-06-07
你好 可以暂估入账 借:成本费用  贷:应付账款-暂估 下个月发票来了 借:成本费用(红字) 贷:应付账款-暂估(红字) 借:  成本费用 贷:应付账款-XX公司
2021-04-09
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