你好 这个是填写在主表的已交企业所得税那边的
老师,请问21的汇算清缴,多缴纳的税费没有退掉而是用来抵扣22年一季度企业所得税 21年第四季度企业所得税:247.79 22年汇算清缴退税:188.20 22年1季度企业所得税:188.33 抵减后应交0.13元
2021年年度汇算清缴在2022年度计提的所得税费用,在2022年度汇算清缴的时候,这个所得税费用填在哪里啊,我不填的话,我的利润跟四季度的利润对不上啊
老师您好,跨年5月31日前汇算清缴得出的2022年度应交企业所得税后,这个所得税后续填汇算清缴时填在哪
老师,在2022年交的2021年的所得税费用480元,那2022年的年度企业所得税汇算清缴,这个480的所得税费用要填在哪里呢
请问下老师交的2022年的季度所得税费用400元,在今年年度企业所得税汇算清缴时,400元填在汇算清缴表中的什么地方
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗