你好; 那业务发生了 确实你的成本费用; 你直接做; 借成本费用贷 应付账款
老师!八月份有笔费用没开发票,但我们是对公转的,我做预付账款了,应该对方是不会在开发票过来了,那汇算清缴前这笔对公转的需要纳税调增吗
年底之前的预付账款发票没开过来怎么处理,对汇算清缴需要调整吗
老师,汇算清缴之前对方开票过来了,但是我们没有打款过去,怎么处理呢?
老师你好我有一个供应商,老板之前把款打过去了,还是22年,但是到现在还不给我们开票,这个怎么办,对方就是不开票
老师,你好,我们公司有未开票收入,当时我做的收入有35028元,已经挂账了,也已经报税了,对方还没有打款过来,但是后来客户打款过来只有35000元,老板说就算这么多,那多做的28元我要怎么做处理呢?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利货现金。后面结转的话是不是要结转两次,支付完结转借利润分配—未分配利润,贷利润分配—应付股利。月底结转借本年利润,贷利润分配—未分配利润?可不可以只结转一笔借本年利润,贷利润分配—应付股利?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提借利润分配一应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,这个后面需要手动结转还是自动结转,还可以有再简单点的方式吗?
你好,税务登记时,展示投资金额与投资方金额之和不同
旅游公司内账,支付给几个股东的分红是计提,借利润分配—应付股利,贷应付股利,支付,借应付股利贷现金,之前一直没做过利润分配这个科目,直接这么计提做账是可以的吗?
老师开票金额为8199849.84元,一般纳税人,税率9%,那增值税、附加税,企业所得税怎么计算
联系电话要是更改属于合同的实质性变更吗
企友3e未分配利润的期初余额怎么录入?
客户多付一笔钱我要做退款借:其他应付款贷:银行存款,现在要把其他应付款抛掉如何做会计分录?
企友3e软件的未分配利润期初余额如何录入