不是这么理解的,如果你发生了12万的话,12万乘以60%,按照这个来抵扣,哪个小按照哪个抵扣。
老师你好,我想问一下,营业收入8000,业务招待费150, 允许抵扣的业务招待费为.:40万,纳税调增110万, 如果我把业务招待费做成业务宣传费 业务招待费调到65万,那发生额的百分之六十=39万,业务宣传费增加85万,那业务招待费不能扣除不是等于26万?少缴纳的企业所得税=(110-26)×25%=21万 调增后业务招待费65万,她们发生额的百分之60跟营业收入的千分之五,不是熟低选那个吗?那方案二需要调增的不是26万吗?
公司营业收入1000万,然后业务招待费用报销有10万,按照业务招待费用不能超过主营业务收入的千分之五,超过的5万是不是可以不要发票,就算就发票也不能抵扣所得税
老师,比如我当年的业务招待费是15万,然后销售收入是4600万,那么我是不是15万年报中都可以扣除?
汇算清缴时,去年发生业务招待费100万,按照60%扣除是60万,按照收入的千分之五是70万,那么业务招待费实际税前扣除金额是多少?@郭老师
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额不超15万(15万×60%=90000)就可以合理不用纳税调增呢?
老师,中秋购买的月饼,发给员工,需要交个税吗,我看抖音老师说需要交个税
老师个税里的收入和收入额是怎么回事
请问应付职工薪酬有个负数怎么调帐?
个体户查账征收的需要开公户吗,经营者私户可以收款吗,这样开票和收款账户又对不上,经营者私户上可以直接花了?不用分红吧
小规模纳税人出租非住宅,开了百分之5的普票,租金全年25万元,一次性收款,增值税怎么样申报?
老师固定资产处置分录发一下吧
老师,高新制造业,2024年领用的原材料没有入账,没有计入生产成本并结转主营业务成本,这个怎么补救?
企业所得税汇算清缴超出比例限额的,除了捐赠结转三年,其他的还有什么可以结转到下一年? 下一年填报时候填在哪个表里?
老师请问下榜车一个月能租多少钱?
期权价值=期权价格,就是购买期权的费用,正确嘛
业务招待费的扣除比列!我去年全年的营业收入是1800万那它的千分之五就是9万我是不是计入业务招待费的金额12万(12万×60%=72000)这个72000可以合理税前抵扣,纳税调增12万一72000=48000
如果业务招待费我发生12万,纳税调增得48000?
对的,是的,是这么做的。