你好,服务业增值税加计扣除 借:应交税费—应交增值税(加计扣除) 贷:其他收益
物流企业开增值税专业发票,发票金额总金额有优惠多少,这个在开发票时怎么提现,还是直接开优惠后总金额就行,做账该怎么做分录?
老师:您好!我想问一下我有一笔加计扣除的优惠税额附表四显示!那我应该做什么分录呢?还有我这个月有一笔要缴的增值税!就直接用加计扣除了!那我这笔又应该做什么分录?
现代服务业增值税可以加计抵扣5%,为什么代账公司说不需要使用这个优惠政策,为什么呢
老师 服务业增值税5%税前扣除 这个优惠金额怎么做分录呢
生产性服务业增值税加计扣除,5% 这个优惠金额怎么做分录呢
老师 我们之前是小规模 我做收入 借应收账款 贷主营业务收入 贷应交税费-应交增值税 应交税费-应交增值税没有设置进项 销项科目 现在成为一般纳税人 还是贷应交税费-应交增值税
你好,现在成为一般纳税人,就需要设置进项税额,销项税额这样的三级明细科目核算才是的
老师 2221.01应交税费-应交增值税 一直用这个 在他下边设置进项和销项 显示设置不了 2221.24从开始用就没有设置科目 像这种情况该怎么处理呢
你好,直接在下面增加相应的明细科目就是了
为什么增加不了呢老师 2221是一级科目 2221.24二级科目 一直用的这个2221.24 在2221.24下边设置三级科目进项 销项 设置不了 之前2221.24在用着 之前的分录账
你好,设置不了三级明细科目,有什么提示内容呢?
就提示这个 小规模时候也用这个科目 一般纳税人了也用着这个科目 这个下边没有明细科目 也加不了 该怎么办呢老师
你好,有这个提示的时候,点击是 就可以了