借应交税费增值税加计扣除贷营业外收入 借应交税费未交增值税贷应交税费增值税加计扣除
老师:3月份附加税有优惠政策,退回了一部分,那我分录怎么填?借银行,贷对应的附加税吗?还有我年报跟汇算清缴是不是就要按这笔退回来的税费减掉后填报
老师:您好!我想问一下我有一笔加计扣除的优惠税额附表四显示!那我应该做什么分录呢?还有我这个月有一笔要缴的增值税!就直接用加计扣除了!那我这笔又应该做什么分录?
老师你好,我需要付一笔款,付租车的,有增值税和附加税还有个税,这个应该怎么做分录呀?
老师你好,我需要付一笔款,付租车的,有增值税和附加税还有个税,这个应该怎么做分录呀?
老师,我接手这家公司有一笔增值税及附加没有退,但过来了三年退不了了,现在增值税余额对不上,那应该怎么做会计分录,让它平呢?
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗