借:所得税费用 贷:应交税费——应交企业所得税
20年企业所得税少计提的今年如何处理,会计分录是什么
上年度企业所得税会计分录错误,今天如何更正
今年补充计提了上年度所得税,计提本年企业所得税的时候,这笔补提的上年度所得税是计入已提所得税额总额,还是只将今年应该计提的所得税额计入已提所得税额总额里呢?补提的就不计入?
上年未计提的企业所得税在今天补计提,分录该如何做?
去年的账上多计提了企业所得税0.17元,今天第一季度怎么调整?如何做分录?
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果采用反向开票,对税负的差异大概是多少,增值税进项的缺口较大,反向开票可以有效解决吗,是否可以同时采用增值税的即征即退政策,谢谢
老师,应交税费借方负数表示待认证税费借方合计吗
老师,企业经营的是废品有色金属铜的回收与再生产,年产值约30亿,产量约5万吨,年整体赋税约6亿,如果享受增值税即征即退,是满足政策的哪一个条款呢,享受与不享受该政策在税负的差异大概是多少,谢谢
机考上的计算器在哪里怎么使用
老师,我这电费是欠多少交多少,在支付完欠的电费,科目借方我为什么不计入预付款或者应付账款呢?而是计入其他应收款
企业所得税弥补亏损明细表,怎么填?
请教老师:税款和滞纳金可以合并核算吗?谢谢
客户多打的钱,有个小尾巴22.1不要发票了,我怎么给他平账
2023年这道题 ,出售收入450万元属于现金流入,租金6万元为什么也是现金流入,一个房子不可能同时出售和出租吧?
老师,企业会计准则4号,我没找到厂房建设期间,土地摊销计入在建工程这局解释呢?
但这是去年的企业所得税,这样的话到时会在今年的报表显示这金额
是的,这个会在本年的报表中显示这个金额