含税价格开发票。。对方给的税款记营业外收入。
销售给A公司的合同中,注明不包含运费及进口费用,但是有设备的含税价格。 在收款时,A公司支付给我公司的第二笔款项中,包含了60%的合同价款,进口的关税,进口的运费。 请问开给对方的发票,要开这3项的合计金额吗?
我们给员工租房(房租22800)元,签的合同是包含了企业承担的税费,总计24530元,房东给我们公司开发票,需要我们承担税费1730元,结果开出来的发票是22800,现在发票价值和合同上租金总额不一致,这个应该怎么处理
当年签订销售合同销售药品共计12000万元(不含税);购进原材料,签订的购货合同注明购货金额3000万元(不含税),取得的增值税专用发票上注明增值税进项税额490万元,原料全部验收入库;签订运输合同支付购货的不含税运输费用30万元,取得承运企业开具的增值税专用发票;签订农副产品购销合同收购农民种植的中草药原药,开具的经主管税务机关批准使用的收购发票上注明买价累计400万元;另外,本厂医务室直接领用了自产的20万元(按同类不含税价格计算)药品,对应的成本核算在销售产品成本中。全年应扣除的销售产品成本7800万元,发生销售费用1600万元,发生财务费用300万元(含12月份开工的不动产在建工程发生的银行借款利息5万元),发生管理费用900万元。计算该企业财务费用应调整的应纳税所得额。麻烦列一下计算过程,谢谢
你好老师,我公司和别的公司签定购销合同,合同上注明销售单价是不含税价,产生的税费由对方公司承担,后开具发票,发现发票的价税合计金额是我合同上的不含税金额,我想请教一下,另外收取的税费怎么账务处理比较合适,谢谢老师!
老师,请问今司与A公司签订合同,约定价格不含税,但明诵税率为13%,财务根椐合同与结算单开具不含税发票,但开具发票价税合计金额,老板认为开具的发票价税合计金额大于结算单的不含税金额,认为对方公司欠我公司款只有不含税的金额,税金对方可以认为不欠我司金额,应怎样与老板解释,对方欠我司款为开具发票价税合计金额
您好,以往年度的费用科目挂错了,不涉及纳税事项,可以不调整了吗?金额也不大一万多吧
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务税目的专票可以进项抵扣吗
1月做12月账需要将损益结转为未分配利润,那2月做1月账的时候需要将未分配利润挪过来吗
老师您好,现代服务税目的专票是可以进项抵扣的对吗
老师您好,生活服务税目下的其他生活服务的专票可以抵扣吗
老师您好,生活服务税目下的居民日常服务是不可以进项抵扣的对吗
一般纳税人有期末留底,12月的普票销项税额可以用期末留抵抵扣吗
收到某公司投入不需要安装的设备一台,合同约定为价50,000增值税¥6500已经交付企业使用
餐饮公司,把厨房外包给了一个团队,那个团队应该给我们开什么票,我们应该代扣代缴吗
甲公司为居民企业,主要从事笔记本电脑生产和销售业务。2022年度的经营情况如下:(1)取得笔记本电脑销售收入8000万元,提供专利权的使用权取得收入100万元。(2)确实无法偿付的应付款项6万元。(3)接受乙公司投资,取得投资款5000万元。(4)当年3月因生产经营活动借款300万元,其中向金融企业借款250万元,期限6个月,年利率为6%,向非金融企业丙公司借款50万元,期限6个月,年利率为10%,利息均已支出借方均非甲公司关联方。(5)参加财产保险,按规定向保险公司缴纳保(6)计提坏账准备金10万元。(7)发生合理的会议费50万元。(8)发生非广告性质的赞助支出15万元。(9)通过市民政部门用于公益事业的捐赠支出80万元,直接向某小学捐赠9万元、向贫困王某捐赠2万元。(10)全年利润总额750万元。已知:公益性捐赠支出在年度利润总额12%以内的部分,准予在计算应纳税所得额时扣除。