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我们给员工租房(房租22800)元,签的合同是包含了企业承担的税费,总计24530元,房东给我们公司开发票,需要我们承担税费1730元,结果开出来的发票是22800,现在发票价值和合同上租金总额不一致,这个应该怎么处理

2021-03-02 16:07
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2021-03-02 16:12

这个借营业外支出, 汇算清缴纳税调增,这个发票没有部分,

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快账用户8495 追问 2021-03-02 16:14

那我们合同金额和银行流水跟票面不一样可以吗?(三流不一致)账务也是同上处理吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:20

合同可以注明按实际交易为准,就可以,

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快账用户8495 追问 2021-03-02 16:24

那要更改合同对吗

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:27

是的,最好是改下合同比较好,

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快账用户8495 追问 2021-03-02 16:32

合同改成和发票一致金额22800元,那我们银行多支付的税金账务处理做到营业外支出对吗?底下附件附什么呢?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:39

支付银行回单就可以这个,

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快账用户8495 追问 2021-03-02 16:43

银行回单24530元,发票金额22800元,回单和发票差额直接做营业外支出对吗?

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齐红老师 解答 2021-03-02 16:49

是的,是的,是的,是的,

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