这个不管是否减免,按照你合同的总金额来计算。
企业上年签订了三份财产租赁合同,具体情况如下:(1)3月向A公司租赁厂房一间,合同中规定,月租金300元,租赁期为3个月。(2)6月向B公司租赁设备一台,年租金收入18万,租赁期两年。(3)7月向C个体户租赁仓库一间,月租金450元,合同未注明租赁期限。根据所给资料,回答下列问题:3月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A0.3B0.45C0.6D0.96.[单选题]接第5题,6月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A180B360C540D9007.[单选题]接第5题,7月份签订的租赁合同应缴纳的印花税为()元。A5B0.45C0.9D2.7
老师,我们跟对方签订租赁合同,约定了每个月的租金,但是在合同上注明了,租金按实际进场装修日期为准,免费装修期一个月,免费的这个月,我这视同收租金吗?需要确认收入吗?
请问老师,房租十万含增值税,租赁合同印花税是按不含增值税的房租金额交吧? 房租一年减免了三个月的房租,那就只按9个月的房租来交印花税吧?
租赁合同签订后给对方减免了3个月的租金,这个减免金额要交印花税吗
老师,请问公司租商场的商铺,合同签订20年,是出租方和承租方都需要缴纳印花税吗?不固定租金的这种,按什么缴纳依据?有什么减免印花税政策吗?
我们收到客户的关税,我们需要帮忙给客户代扣代缴进口关税,怎么做分录
老师我申报完财务报表填汇算表营业外收入显示与财务报表数据0不一致是系统卡了吗
老师您好,做软件开发的科技有限公司,他的研发费用占收入的比例多少合适?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),上级公司乙集团,让甲单位购买了一批丙公司的酒,在甲酒店出售,有销售量的要求,甲酒店计划,客户充值餐费2000元以上免费送酒1瓶,通过这样的方式增加酒的销售量。或者客户现场消费500元,送酒1瓶,请问老师怎么做账,通过这种方式,酒所涉及增值税和企业所得税的计税基础是什么?
什么情况下可以暂估成本
企业的基本户和一般户之间的往来是不是不能来回转?
请问老师:甲单位是酒店(包含餐饮和住宿),马上到端午节了,甲酒店,计划:房费平时的价格就是598元,如果客户住店买粽子+150元。可以开到房费发票里:598元+150元=748元(可以开住宿费发票6%),请问老师这样操作是否可以,增值税和企业所得税有什么风险,怎么做账?谢谢您、
老师,我的是贸易微小企业,之前是代账公司做的帐,现在我的季度申报还没有弄明白,这个月的银行明细在电脑做帐系统登记了,也转成了记帐凭证,但还有一个是公司挂靠地址费用,是用微信支付的,没有银行流水,但对方开了发票回来给我,也已在税务局录入了,还有就是加油发票也是微信支付的,也录入税务局了,现在我还要怎样操作的,之前1一3月的工薪都申报了零公资申报了个税。麻烦老师帮我看看该怎么弄的?还有期未余额,及库存现金怎么样么弄,之前的数据已导入电脑做账系统了,需要特殊处理吗?
老师,您好,我想咨询一下,分公司要注销,增值税及附加是独立核算的,所得税是总公司汇总申报,但是账上资产有个应收4000元收不回来了,还有应付职工薪酬63000元,应付货款6000元,资产就只有那收不回来的4000元,我怎么处理账呢?利润是负的7万多
请问老师,甲单位的上级公司是乙公司,乙公司的上级单位是丙集团。甲单位2024年度根据丙集团的要求,计提职工教育经费10万元,先支付给了上级乙公司,乙公司说统一支付给丙集团,但是甲公司支付给乙公司的时候只收到了乙公司开具的收据,请问老师,甲公司的2024年支付的职工教育经费可以在2024年企业所得税汇算清缴的时候扣除么?
我今天申报了印花税,什么时候缴纳呢?
现在没在征期不能申报吧
什么时候申报
这个得看你们的申报期下来决定什么时候申报的。
怎么看申报期下来
这个就得和当地的税务确认了,或者在税种认定里面可以看看。
申报期是2022年1月1日吗
这个不能体现申报日期,你最好还是和税务确认一下。