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老师,23年补22年的成本发票,如果放在23年调整,账务处理该怎么做?(22年已暂估,收到发票比暂估成本少5万)

2023-03-21 14:13
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

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2023-03-21 14:14

借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲暂估的, 然后再做发票的,借以前年度损益调整,贷银行存款 剩余的那5万是多暂估的,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润5万。

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借应付账款,贷以前年度损益调整,这个是红冲暂估的, 然后再做发票的,借以前年度损益调整,贷银行存款 剩余的那5万是多暂估的,借以前年度损益调整,贷利润分配,未分配利润5万。
2023-03-21
你好 23年不需要调账了
2024-04-13
同学你好 原分录负数红冲45万 然后再按照发票做45万的蓝字分录 然后汇算清缴调增三万
2023-03-29
同学你好 那十万还可以收到吗
2023-07-04
你好,同学 可以在后面一年汇算清缴调减
2024-04-08
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