你好,你们单位主营是什么的?二手车交易的吗?
老师 公司收了一个二手车 是市场开的发票过户用了。然后 卖给公司了 款也是公对公支付的。我这个怎么核算成本呢?分录怎么做?过户的发票 买家拿走了 我手里没有成本发票。怎做账。
老师,我们公司名下有辆车,但是卖出去是没有过户,现在二手车市场转手买了23000,以我们公司名义开了销售发票,请问这笔分录应该怎么写
老师请我们老板有2个公司,甲公司把一辆长安车买给了乙公司,在二手车市场过户的并且开发票了的,两个公司分别怎么做账
二手车市场开了一张二手车销售统一发票给个人,卖方是我们,二手车销售发票没有税额,我们公司单独开了一张销售车的发票给个人,这个要怎么做账?
公司把车卖给了老板 过户给老板 当月的收入怎么做分录 卖了5w 开的是二手车发票 我们是小规模
老师您好提前收货款并发货分录怎么写
老师!请问公转私有什么合理的办法吗?
老师,请问红色对还是黑色对
请问老师,做汇算清缴,单位的同事,把个税申报表里按照劳务费申报的都调增了,他说都按照无发票处理,请问正确么?
请问老师,实习生的工资,每月按时发放的按照劳务费申报还是按照工资申报呢?
房产税和城镇土地使用税不应该按月计算吗?对这题的答案理解不了,请老师指教
上月开了5万的增值税发票,这个水利建设专项收入怎么申报,要不要缴税
物业公司预交供电所电费4万(其中有商业用电和物业用电),代收商业电费0.6万,实际商业用电3万,物业用电0.8万,因抄表周期差,部分电费在下月付,请问老师,这种情况怎么做账
老师,这样的费用凭证可以吗,合并生一个凭证了
24年11月收到供应商开具增值税专用发票,并且在24年11月申报增值税申报时已经抵扣了,现在供应商却在25年4月红冲,导致25年申报增值税时产生税金。我应该是如何处理?
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是的 主要销售二手车
你好,你支付出去的这个钱就是属于你的成本,你收到的这个属于你的收入,没有发票的正常做账,但是成本费用没有发票汇算清缴,需要调增,不允许抵扣。
明白了 听说二手车公司可以申请自开发票了。还可以倒开发票 跟农副产品一样。
你好,正规的不可以的,因为你们单位销售出去,你得开发票。
收入 和购进 都自己开了 您可以查查政策 我也是听汽车协会的说的。
很早之前可以开收购发票,但是停了不是啊?
你再问下你税务局那边吧。
又可以了
那你们就可以开收购发票的。你销售出去,对方不要发票,你可以做无票收入。
收入好说 就是这个成本 以前不能倒开的时候的怎么半呢 又购进合同 不行吗 汇算请教能不调出来吗 毕竟是实时
好,以前不能开的情况下,正常做账,抵扣不了所得税,汇算性将纳税调增。
这样感觉不合理 应该实质 大于形式才对。
税法上认可的是有发票的。