借利润分配应付利润贷应付利润, 借应付利润贷银行放款, 借利润分配未分配利润贷利润分配应付利润, 不需要交个税了。
老师,个体工商户第一季度定期定额征收,发票开了35w超额了,已经交了增值税,因为是定额所以没有做进项。定额自动申报过了,然后第二季度突然变成了查账征收,开了2w的发票,也是没有进项,现在个人所得税经营所要申报,但是税款所属期是1-6月的。我该怎么去填写收入,之前是35w是定额时发生的,2w是查账征收发生的,如果加一起就是37w了,一分钱的进项都没有,这应缴税率太高了。这个个税申报表收入和成本应该怎么填
老师您好是关于当年出口收入未申报的问题因为和报关那边没沟通好报关单没给我这边也没做账就没申报收入然后税务局查出来有五笔叫我补缴到当年申报然后滞纳金也有我22年2月补申报去年的增值税报表现在问题1收入我22年账已建好是反结账到21年12月再补录收入分录和相应成本成本再结转吗?问题2补缴的增值税附加税及滞纳金的会计分录中录到22年的这个月没问题吧增值税补缴好了收入的所得税税务局叫我到年报申报时再改没问题吧
老师您好,我们是小企业会计准则。2021年总共多记了23万的管理成本(借:管理费用 贷:其他应付款),现在需要把这部分金额转出,并补缴相应的企业所得税。问题1:我2022年还没有结账,用未来适用法,是不是可以直接在2022年12月份把这部分金额一次性转出?具体分录应该怎么录呢?问题2:录完分录之后,还需要去系统里更正2021年的企业所得税报表和财务报表吗?2021年亏损7万,如果调整完这23万,应该是盈利16万,那么就需要补缴4000元的企业所得税。可是如果直接在2021年企业所得税报表把管理成本减少23万的话,2022年的数据也会有影响,这不就等同于我多调整了一次吗?但是如果不调整2021年的报表,2022年亏损30万,就算去掉这23万的成本,2022年依然还是亏损,不需要缴纳企业所得税,那需要补缴的4000元怎么体现呢?谢谢!
老师,您好,请问个体户已经将收入申报了增值税和个体户生产经营所得了,也完税成功了,现在把钱提现出来,就是相当于把利润提出来,要怎么做分录呢,还需要再缴纳百分之二十的分红税吗
老师,2022年12月开的发票货没有发完,所以2022年的12月份没有确认收入,我放在了递延收益里,但是增值税收入已经在2022年12月申报了,然后我在2023年做了,借:递延收益,贷:主营业务收入,做了这个分录确认了那部分收入,现在做年度汇算清缴时发现不对,然后我把1月确认收入和结转成本的分录在3月红冲掉了,做了这样的分录,借:递延收益,贷:以前年度损益调整,借:以前年度损益调整,贷:利润分配,未分配利润,2、借:以前年度损益调整,贷:库存商品,借:利润分配,未分配利润,贷:以前年度损益调整……这样做完以后,附加税还要考虑吗?还有就是2022年度总体是亏损状态,这还需要做什么分录吗?
公司购买油漆,去年入了低值易耗品,已经用在办公楼,今年怎么调账
高标准农田项目施工需不需要缴纳环保税
老师好,我做了整个月的认证,但是进项票没有抵扣完,现在再去抵扣剩下的,提示不到抵扣日期,我把这几个没抵扣的进项凭证删除了,凭证号是空缺的,比如12号删了,就出现11,13.…,这样可以吗?
分期付款购买的设备,每个月的发票按照付款金额开具,怎么做账务处理?
老师 我的这种要怎么写会计科目呢
汽车维修公司 垃圾处理费项目怎么采集
老师,资产负债表里数据资产和负债+所有者权益不平衡怎么调呀?
老师你好,2025年第一季度利润表里的本期数是取财务报表里的本年累计数。那上期金额数是取2024年12月利润表里的累计吗?
生产经营个税能从公账报销税款吗?
你好老师,购买别的公司破产的土地跟房产,对方开了发票还有交的契税印花怎么做账
谢谢老师,很清晰明了
不用客气,工作愉快。