同学,你好 红冲之前的分录
老师,因为去年公司录用失业人员有减免税款。增值税申报按减免后的申报,附加税没按多交了税,今年税局让申请退多交的税款,收到这个退税怎么做分录呢
请问老师,公司上交了一笔增值税费,这笔税费是因为之前年度享受税收优惠税务局返还给公司的,现在税局又查出公司不能享受该笔返还税款,现在得把这笔钱退回给税务局,请问怎么做账?
老师,请问一下1月份我们公司交的附加税因为没有勾选优惠,导致多交了,3月初税务局把多交的税钱退到公司账上了,这个分录该怎么做呢?
您好老师,我们公司3月份缴纳公司注册资本的印花税1250元当时做账分录的时候 借:税金及附加——1250元 贷:应交税费——应交印花税——1250 借:应交税费——应交印花税——1250 贷:银行存款——1250 6月份这笔钱税务局退到公司账号这个怎么分录
老师,请问12月份公司的进项税已经转到未增值税里面了,1月份公司申报的时候未把进项税申报成功,导致1月份多交进项税700元,现在做了更正申报把进项税700元申报进去了,导致现在多交税款在系统里面进行了多交700元部分抵欠税了,请问这个分录怎么做呢?
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分录怎么写的
同学,你好 你之前的分录怎么做的
借:营业税金及附近 100 贷:应交税金-城市维护建设税 100 这次税务局减半征收,退回来50
借:营业税金及附近 -50 贷:应交税金-城市维护建设税 -50
计提的时候 借:营业税金及附近 100 贷:应交税金-城市维护建设税 100 支付的时候 借:应交税金-城市维护建设税100 贷:银行存款100
同学,你好 借:应交税金-城市维护建设税-50 贷:银行存款-50