您好,1看协商,2发票可以按实际付款期间结算,3合适,使用权资产没影响
老师们,公司在15年与上游客户签了106116元的合同,并在2015年11月份开具了106116元的普通发票,在2016年7月份我们支付了50000元,2017年支付了26116元,但是我们翻看15年和16年的账套及记账凭证,我们3个财务都没有找到106116元的发票,也没有当时支付的50000元和26116元的银行付款凭据,但是这两张付款凭据我们重新可以打印出来了,可是那个106116元的合同我们也找不到,我把对方发给我的合同及发票打印出来让老板看了,老板也找不到这106116元合同及发票,老板记得这笔业务也是合同签字的,现在这家公司正在接受审计查账,要求我们签字确认还欠他们这个公司的3万元,我们没有找到自己的原始凭据我们不能签字,老板的意思是看他们这个公司能不能给我开个3万元的发票等资金周转开的时候还清这笔欠款,但是我们现在账套软件银行余额与实际网银账户余额是一致的,如果我们从公司基本户出这个钱我们没有3万的发票,而且前期的账套里并没有挂这个上游单位的3万欠款,连这个公司供应商名称都没有的,老师们能否给我一个处理的办法呢?
老师 ,前两天专管员要过去一趟:原因是公司收入少成本多,我们成立半年,2020年9月开始,是分公司,公司做民宿,就是三个公司的业务,我们税务账只有一家就是咨询服务,就是公司收毛坯房装修,然后运营出租出去,我们税务账这块儿就是每单业务只收1000元服务费,这些款前期都是直接到总部一家装修公司,我们本地还没有装修公司,所以走公户转账的也只是到总部装修公司公户,我们税务账只是挂服务费收入和往来,转账的也只是个别客户 大多数客户都是刷POS到总部私卡,合同装修也签的总部,所以我们当地税务账只挂收入是一万六,只有16单,人员工资社保5人,房租办公费一共有13万,专管员找我就是费用大,了解业务,说装修这块儿要报验要给当地留税,不然要稽核,总部总监让我和专管员说的是会返给我们当地,总部只是代收,让当地去交,我想了想感觉总监应该是应付专管员,因为装修公司业务员工资人事关系在总部,费用走那边,他转回来我还不是要交所得税,不过人工材料总部没走账,总部年前让注销分公司,注册子公司,在上星期我已经把子公司注册好了,准备税务报到,现在出了这事,我要不要子公司报到前先跟分公司专管员打声招呼,说我们有子公司,要注销
我们公司租赁开发商负一楼和15楼区域进行营业办公,起初开发商与我们签定了租赁合同15年。三年后,该开发商突然改变租赁合同内容,要求我们签定新合同,开发商新租赁合同让我们公司财务审核,经一看,三年前的开发商(简称甲方)在新的合同里面没有了,换成了几个不同人名的和从来未见过的公司作为新的甲方,原合同里面的租赁面积也分成了多个,租金变了。对于我这个新手来说,不知道怎么审核。第一,合同期未满,又新签合同,是否重复;第二,原甲方变成了现很多个新名称的甲方,合同性质是否改变,对我们公司来说,风险增大或不利;第三,如果新签租赁合同,原租赁合同怎么作废;第四,新的甲方用什么证明他是房东?请专业老师解答一下。
老师,我们房租202209-202301是免租期 ,之前合同是202209月签的,现在准备让对方开发票,现在有几个问题1.准备重新签署合同,合同日期改成202301 是否合适 2.发票日期备注哪个时间段合适?3.2022年9月我们就开始办公了,我从9月就开始摊销了是否合适?另外,如果合同日期重新改成202301,这与我从9月开始摊销是否冲突?
老师,我们2022年开始租的办公室,但是今年202302月才开始起算租金,之前是免租。现在汇算清缴前是不是必须取得发票才能扣除? 如果对方开发票,开票备注租赁期间从哪个节点开始备注 并且合同去年签订的是2022年9月起租,实际上是今年202302月才起算。 现在合同需不需要重新签订更改日期?
发票这个月才开备注时间202301月开始,合同协商改成202301签署,账务处理202209开始摊销 这样合适吗
我们202209月就预付 一年租金,现在合同签署日期和开票备注起租时间到底怎么处理合适啊
202209-202301是免租期,但我2022.09就开始摊销了
您好。严格来说不合适,要按真实情况体现
您的回答过于含糊 我还是不知道应该怎么处理啊
您好,就是按新租赁准则处理,
您好,计算使用权资产,即租赁期,无论是否免租期。都相同摊销金额
您好。合同体现免租期,使用权资产也需要体现
所以我从202209就开始摊销没问题是吧
那合同日期不改有没有影响 发票租赁期间怎么备注
您好,是的,是没有问题的
您好,发票与合同付款进度内容匹配即可