借银行存款,负数 贷主营业务收入,负数 应交税费、应交增值税负数 冲当年的就可以
2021年3月预开了1000吨货,含税金额1435100元,已经确认收入,货款也收到,今年3月才做的销售结算,实力销售990吨,含税金额1386738.43元,现在要退回货款48361.57元,账务要怎么处理,之前开的增值税专用发票要怎么办?
上月已确认收入,本月发生销售退回,请问退货要怎么处理?是红冲上月开出的销售发票然后在本月重新开退货以后实际的货物销售收入吗?还是可以直接开退货部分的红冲发票就行?
4、东风工厂于,上月销售给A企业的一批商品,因质量严重不合格被退回,已办理退货手续和开具红字增值税专用发票。该批商品的价款共计40000元,增值税6800元,商品成本为20000元。该批商品的销售收入已确认,销售成本已结转,货款已收到存入银行。编制(1)企业销售实现,确认收入时(2)结转销售成本时(3)发生销售退回时的分录,以上全部题目。
根据《关于确认企业所得税收入若干问题的通知》(国税函[2008]875号)第一条第五项规定:"企业因售出商品质量、品种不符合要求等原因而发生的退货属于销售退回.企业已经确认销售收入的售出商品发生销售折让和销售退回,应当在发生当期冲减当期销售商品收入."这句话里面的应当在发生当期是什么意思?我去年发票的销售收入,我今年客户才退货,我怎么处理呢
老师,22年销售的货物已确认收入货款已回,23年3月发生销售折让需要退回部分货款,我作为销售方需要怎么处理账务和税务?
收入总额297029.71,成本费用应该要怎么填?
老师金蝶利润可以按一季度导出来,资产负债表不能按一个季度导出来吗,就是这个电商公司报税,我想导那两个表出来写进去提交,
老师,您好。我们公司做高压线设计行业,主网、配网、配电都有,现在公司有16个人,干设计的十来个吧。业务模式是我们用其他公司(A公司)运作项目,施工部分直接让A公司干(施工部分给我们居间费),我们把设计这块签出来(我们签出来的这部分金额包括设计和居间费),现在的问题是,我们利润太大太大了,两个设计人员半个月就能干出来一个百来万的活,而且我们的项目基本都是这样的,资金流很好,就是财务风险太大了。老板想把利润做到百分之三四十,老师我们这种情况可以怎么筹划啊
『例题·单选题』甲希望在10年后获得100000元,已知银行存款利率为2%,那么为了达到这个目标,甲从现在开始,共计存10次,每年末应该等额存入( )元。老师这个题是用10万÷(1+0.02)^10吗
老师 老板买的衣服 开啦发票 我怎么入账 他自己付的钱
小规模纳税人一年不超过500万这个是从什么时候到什么时候开始的,要具体的举例过程,不要说官话,懂得老师回答谢谢
老师,请问第三问关于预计负债科目800是怎么计算出来的,这个分录什么含义,不太明白
老师,这题的24年为什么也只计提半年折旧?
老师,这道题的24年为什么也只计提半年折旧?
进项税大于销项税,月末如何做应交税费科目,进项税小于销项税,月末如何做账,进项发票当月已认证结束,谢谢
老师,那要开退回金额的红字发票吗?需要对方退回22年的发票吗?
专票对方认证了,不需要退回,其他的都需要
还有23年5月底前汇算清缴的时候需要调整什么吗
老师,是普票,对方不愿意退回说是封账了拿不出原票
账务处理不用做的,不影响今年的汇算清缴,因为你冲的是今年的收入影响今年的利润 最好是收回来,你把发票收回来,重新开
好的,老师,那我让对方开个证明行吗
原票对方肯定不会退的,让对方开个证明可以吗
你好可以的 可以的
还有这个销售折让是跨年的怎么不用以前年度损益调整啊
做了以前年度损益调整你的增值税销售额和所得税销售额不一致
老师,在打扰下,这个跨年的属于资产负债表日后调整事项,不用以前年度损益调整会有影响吗?
你好,这个没有影响的
老师,那若是跨年的销售退回是不是就得用以前年度损益调整啊?
你好 成本费用是这么做的
好的,老师,这个事项属于跨年销售折让所以不用以前年度损益调整,但是跨年销售退回处理就得用以前年度损益调整对吗
你好,可以用以前年度损益调整,但是你做了之后你的增值税是销售额和所得税的销售额就不一致,税务局会找你的会要求你调整