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老师,22年12月开具了销项发票,在23年1月红冲了以后又开了正确的,这个在1月份怎么做分录

2023-03-17 08:51
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-17 08:52

您好,那您1月红字冲回原分录,再按发票金额重新做账,涉及损益科目用以前年度损益调整

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快账用户7181 追问 2023-03-17 08:52

能 的具体写一下吗

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齐红老师 解答 2023-03-17 09:37

您好,借应收账款(红字),贷以前年度损益调整(红字),应交税费-应交增值税(红字)。借应收账款,贷以前年度损益调整,应交税费-应交增值税。

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您好,那您1月红字冲回原分录,再按发票金额重新做账,涉及损益科目用以前年度损益调整
2023-03-17
您好,就按照正确的来做分录即可呢。确认收入
2023-01-05
你好 ;  12月正常做开票收入 ; 1月才做红冲收入分录   
2023-01-11
可以的,可以这么做的。
2023-02-09
你好,没有影响到2022年做正数收入,2023年做负数收入
2023-02-17
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