你好,当时这个钱给了你单位吗?法人给了你单位钱吗?
老师您好,请教一下,我们的甲方是总承包,因为欠我们公司的工程款,用开发的房屋给我们冲抵应收账款,这个房子只是签了协议,没有办理产权证书,这种情况我们需要怎么做账?然后我们把这个房子又转给其他个人,要不要做销售处理?又要交哪些税费呢?
客户用房产抵应收账款,房产产权落在法人名下(抵款时签了三方协议)请问这样做合法合规吗?这样处理可以算抵减应收款吗?现在法人要处置这个房产,其他股东有没有追溯权?
客户用房产抵应收账款,房产产权落在法人名下(抵款时签了三方协议)请问这样做合法合规吗?这样处理可以算抵减应收款吗?现在法人要处置这个房产,其他股东有没有追溯权?
老师请问一下自然人A投资入股B公司呢。但是A没有实际的现金。只有从开发商那顶账来的房子。那些房子暂时还没过户到A名下。然后B公司正好又欠C的货款的呢。所以B想的直接把A的房子落户给C。这样既解决了A入股的问题又结清了B欠C的货款。这样财务上咋处理呢?资产没从公司经过任何手续,直接三方签个协议可以吗?
老师 我们是房地产开发公司 之前收了房主的产权代办费 记的其他应付款 第三方给办的产权证 现在把当时收的产权代办费要交给第三方 第三方给开的专票 因为发票上我们领导已签完字 没法给退回再开普票 请问老师 现在的分录我用其它业务支出把税金给冲一下可以吗 分录: 借:其他应付款 应交税金-进项税额 其他业务支出 (负数)税金 金额 贷:银行存款 (产权代办费金额) 这样可以吗 老师
代买购置税和保险。可以代买的吧?就是别人从我们这里买车,我们把这个车辆购置税收了,买了 然后发票是对方名字的。账务处理咋做的 是这样做吗? 我已经借银行存款89800 贷应收账款89800 开票,借应收账款 74500,15300代付保险和上牌的。收款89800,开票74500,其中15300是保险跟车辆购置税代付的。 分录。开票时借应收账款 74500主营业务 销项税额 收到款项,借银行存款89800 应收账款74500 其他应付款 车辆购置税 和保险15300 代付车辆购置税跟保险。借其他应付款车购税和保险 贷银行存款
2024年7月以后新开的账户3年缓冲➕5年内实缴是什么意思?实缴是注册资金100万就需要往账户存100万么
厂家返利给我们,我们是冲减成本,对于厂家来说,这笔钱怎么做账?
老师,请问一下年终奖25万要交多少个税啊?咋算?平时每个月也有工资5千以内,有一个娃,有一套新房 房贷。
公司应该要收到一笔营业外收入50元,但银行自动扣了5块钱手续费,实际到账是45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
公司收到一笔营业外收入50元,银行自动扣了5块钱手续费,实际到账45元。 做账是做借银行存款45元,贷营业外收入45元。 还是做借银行存款45元,借营业外支出5元,贷营业外收入50元。 还是借银行存款45元,借财务费用手续费5元,贷营业外收入50元。
老师,老板和股东的小轿车加邮费,过路费维修费这些想在公司报销可以吗?前提是什么?
老师:税务局做股权变更是不是等法人账号
股票回购,借“库存股”,贷“银行存款”,库存股是股本的备抵科目,库存股增加,所有者权益减少。 发放现金股利,借记“利润分配-应付现金股利”,贷“应付股利”,减少了未分配利润,所有这权益减少这段说的对不对老师。库存股在借方为啥所有者权益减少呢。
老师,想请教采用分批成本法核算成本时,办什么通常说月末是没有在产品?月末有没有在产品在我理解是无法计划来的吧,月末那边刚好全部完工了就是完工了,工作量大没完工加班加点也没完工都是很正常的,为什么说通常月未无在产品呢?能举具体易懂例子说明吗?
如果是的话,可以的,他处置的时候股东没有追诉权的,人家已经给了你的钱,相当于是他自己买的。
客户用房产抵应收账款,房产产权落在法人名下(抵款时签了三方协议)请问这样做合法合规吗?这样处理可以算抵减应收款吗?
现在房产还在法人名下,还没处置
你好,有一种操作方法,就是个人给你们钱,然后房屋给他,相当于他买了房屋,出一个委托书,你们never委托个人收款,或者是对方委托个人付款都可以的,这种操作可以的。