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老师,帮我看看这个分录 是不是错的啊?这个分录不是 应该进项税额转入 待抵扣税额吗?

老师,帮我看看这个分录    是不是错的啊?这个分录不是  应该进项税额转入    待抵扣税额吗?
2023-03-16 15:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-16 15:36

你们这个意思 是当时没抵扣计入待抵扣了,然后现在抵扣了转入进项税吗

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快账用户3055 追问 2023-03-16 15:42

我也不知道啊,老师,我这是新交接的公司,正在梳理账务

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齐红老师 解答 2023-03-16 15:47

所以你确认下,当时有没有抵扣,什么时候抵扣

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快账用户3055 追问 2023-03-16 15:50

从他这个账务上看,是从进项税额转入 待抵扣进项税额 吧?老师。他的目录上写的是将待抵扣税金 转入进项税额呢?感觉不符呢

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齐红老师 解答 2023-03-16 15:53

计入进项税税就是要抵扣的

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相关问题讨论
你们这个意思 是当时没抵扣计入待抵扣了,然后现在抵扣了转入进项税吗
2023-03-16
你好 102727.96是本期认证的进项税额-留抵的进项税额-本期抵扣的进项税额最后的剩余金额 看下科目余额表进项税额期末余额是不是102727.96.这个可能是做账调整的金额。
2021-09-27
同学你好,都是可以的看自己公司的习惯,建议前者
2022-01-22
同学你好 进项税额转出的分录 借,管理费用一业务招待费 贷,应交税费一应增进项税转出
2020-09-09
你好,这个意思是销项税额不允许抵扣,做转出了。
2021-10-22
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