你好; 需要红冲分录 。 然后 做账的;
2020年12月份公司入了一笔营业费用,发票2021年2月份才到,这个发票可以放到2020年12月份的账面上吗?还有一个问题是,发票只开了一半的金额,我要怎么调账呢?
老师,我单位总应收账款20万,是从去年12月份到今年6月份的,我已经把发票开给对方了,对方的意思是因为合同原因只能给结今年1月份到6月份的应收帐款,等开会之后他们再结去年12月份的,这样我是不是需要把发票要回来作废重新开呀?
老师,这个是12月份开出去的票,到2023年2月份才拿回来,这次我们公司需要红冲发票,不是需要做账的吗,怎么是会放到作废的里面呢
郭老师,现在做公司的企业所得税汇算清缴,在这前几天接受到去年22年12月份的发票需要红冲作废,如果我现在红冲作废,会影响到我现在做22年的汇算清缴的数据吗
老师你好,请问公司2023年12月份开具发票,但是相应的进项发票要到2024年一月份才能取进来,这种情况做账估入库的金额能不能税前扣除? 到2024年1月 取得发票是不是直接放在2023年的账户入库后面呢
小规模到的费用发票是入成本还是费用的?
小规模季度申报所得税,收入为零,发生了2000元管理费用,成本是填2000还是填0
合作社为个体户代刻章,合作社怎么记账
合作社给个体户代刻章,合作社费用怎么记账啊
固定资产本年减少数从哪取值
请问老师。我们公司有29.9抵1000的代金劵。假如客户买了10000元的商品。又买了29.9的代金劵。最后只付给我9000元。怎么做账
历年都是根据销项税—进项税余额直接就做了分录借:应交税费—应交增值税—转出未交增值税 贷:应交税费—未交增值税,销项税,进项税,转出未交增值税三个明细科目没有结平,现在想通过借:应交税费—应交增值税—销项税,贷:应交税费—应交增值税—进项税,应交税费—应交增值税—转出未交增值税 来做可以嘛?那历年未结平怎么办?
老师,公司的公账与公账的款项来往属于往来款吗?应该挂在应收账款,应付账款,还是挂住其他应收账款,其他应付账款呢?
我是一家一般纳税人酒店,主营住宿,税率太高了,就想再注册一家小规模分出去开点票 但酒店消防证的证很难办,费高,门头用的都是这个一般纳税人(消防证齐全)的名字 算不算偷税?
老师,因未满足可行权条件被取消的以现金结算的股份支付,怎么办?
那等于我们公司会计做错了,这个发票应该是放在凭证后面做附件的,怎么写上作废了,应该是我们会计做错了
写上作废了,还能做凭证附件吗,我都看不懂这是神马操作
你好; 当月的才能作废; 跨月了只能去红冲的
红冲的是需要作为附件放在凭证后面的,而不是写作废的字在上面对吧
你好; 需要有红冲发票的; 你红冲夸月了要开发票红字的