你好!不是,是工资的14%啊
老师,做汇算清缴,职工福利费实际发生413.19,那个税收金额,是不是应该不超过工资薪金✖️ 14%
老师,汇算清缴职工福利费实际发生100,税收金额只能扣除14吗
企业所得税汇算清缴福利费是按实际发放工资还是计提工资的14 % 来计算税前扣除金额?
请问老师:职工福利费汇算清缴扣除比例为职工薪资总额的14%,这个职工薪资总额是实发金额还是应发金额?
汇算清缴中,福利费扣除比例14%,是计提工资总额的14%?还是实际发放工资的14%?
追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字),但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用,要计入其他应收款,请问这个2025.4要怎么做账改正(不算重大差错)回复说可以直接在2025调整改正,不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗?还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
老师,汇算清缴主要股东及分红情况在哪里找信息填?去年没有填写
老师,预付800模具款,总金额是1650,那这800对方要开发票给我了吧
现在汇算清缴-所得税减免优惠表是可以不用填吗
老师, 我们采购的货物,对方暂未开票,我们能否销售给下家,并且开发票给下家
老师,企业收入确认政策去哪能查到?电子税务局吗
老师请问季度所得税报表,第二栏营业成本是只填利润表的营业成本还是需要填包括(营业成本+销售费用和管理费用,财物费用)请问填那个?
我们付轮组加工费,账务处理怎么做,就是找几个人来工厂加工
但是也不算重大差错,要以前年度所以调整吗?这样还要去调24年年报
有两个银行科目余额不对 要调整账目 需要怎么做呢