那你看是不是挂在其他应收科目了?
老师您好,我们公司是刚成立的,在开业之前公司装修费用,购买了很多家具,还有其他费用都是几个股东用自己支付宝付款的,现在清账说花销的钱就按投资款了 ,请问这个怎么做账
老师,1.我们老板贷款入账一笔钱,现在他代之前账上一部分人还款,有其他应收账款,其他应付款名下的一些。我可以这样做凭证吗?2.还有一家公司的往来我记的是其他应付款,他们公司的法人转了一部分钱入账我也计到其他应付款了我可以直接用两个其他应付款对冲做凭证吗?老师看下凭证。
老师好,公司经营资金紧张,股东借入款金额很大,现在股东会代收、代付一些货款,请问借入我挂账在其他应付款-股东,股东代收货款我确认收入就抵消股东借款就行了是吗?需要什么附件,自己写个收据吗?股东代付的货款,有他的支付凭证,请问老师委托代收代付可以做一个委托书吗?是每笔都做还是一年做一次就行。现在这种情况很多,他收到的钱不愿意交回来,因为他借给公司很多钱。
我们老板有两家公司,我在这家股东只有老板和另外一个自然人股东,但是老板的另外一家公司转了很多钱进来,备注往来款,其实就是投资款,挂了好多在其他应收款,我们现在因为要贷款,要把其他应收款降低,我们可以把老板另一家公司转来的钱怎么挂呢
老师 我想问个问题,如果有个对方公司原本我们老板答应他是找个一般纳税人公司给他开13%专票,后来我们老板自己开了公司, 现在业务挪到了自己的公司是个小规模纳税人给他开1%的专票,对方要求把这个中间的12%的税钱 从他们应付款中减少,这种要求合理吗?结果就是他们少付给了我们公司钱
商贸零售行业,无进销存软件,商品型号繁多,如何设置会计科目方便月末结转成本?库存商品设置数量金额式辅助核算?还有哪些科目要设置数量金额式核算?月末成本结转能否实现一键自动结转?
请问老师,我现在收到24年的专票,但抵扣肯定只能在25年抵扣了,我把成本做在24年的分录是借:主营业务成本,贷:其他应付款(我公司是劳务派遣公司,支付给渠道的费用时是借:其他用付款,贷:银行存款,所以发票来了就贷:其他应付款。),抵扣做在25年,分录事借:应交税费-应交增值税-进项税额,贷:其他应付款?
例如公司回收一台滚筒洗衣机150元;借:原材料150贷:银行存款150领料拆解借:生产成本A70元生产成本B80元贷:原材料150元拆解完入库借:库存商品A70元库存商品B80元贷:生产成本A70元生产成本B80元结转成本借:主营业务成本150元贷:库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
我们备案的是先进先出法
我们备案的是先进先出法
回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算?怎么结转成本呢
回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
老师,我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金(计入营业外收入),要是预提多了,我25年该怎么处理?
取得专票记入业务招待费,进项税额需要转出吗?
股权架构的设置有哪几种?
老师你昨天也是,你都不看问题的,怎么回答问题吗
因为你没有找到应付啊,这个凭证,所以我才建议你看应收科目。
因为同一个人设置一个科目就可以的。所以我才这样提示你。并。并不是我看并不是我看错了。
老师是付款凭证,我的意思是我要挂其他应付款,我没有付款的这个凭证怎么办
那增加付款凭证就可以了。
老师这个怎么增加付款凭证
你是软件用的收付转吗?那就选择付款凭证就行了。
不是老师我做账就是借:库存商品,,贷:其他应付款,老师我就是只有这个记账凭证和发票这样子可以吗,就是我没有付钱的那个证据
可以的。报销没有付款,这样分录是正确的。