你好,107040这个表格里面不是给你优惠了吗?优惠了22.5% 对的
你好老师,小型微利企业超过一百万不超三百万怎么计算所得税呢!我们公司年利润不到一百万,我看到交所得税怎么是按百分25交的呢
财政部 税务总局 关于进一步实施小微企业所得税优惠政策的公告 财政部 税务总局公告2022年第13号 为进一步支持小微企业发展,现将有关税收政策公告如下: 一、对小型微利企业年应纳税所得额超过100万元但不超过300万元的部分,减按25%计入应纳税所得额,按20%的税率缴纳企业所得税 请问到底是按多少来算
老师:早上好!我们公司一直是小型微利企业,由于去年开票额增大导致应收同时增大资产超过5000万,所以汇算清缴不再亨受2.5%企业所得税优惠,请问如果今年把资产降下来,即不超5000万的话,明年的汇缴能享受2.5%所得税优惠吗?
老师好,21年度小型微利企业为啥企业所得税税率是25%呢?年收入没超过一百万不是有优惠吗?你看看我给你发的21年财报和汇算清缴的报表呢?
请问老师,2021年计提的费用2万元,因无发票也没有实际支付,在2021年企业所得税汇算清缴时调增处理了。企业2022年4月冲减了这笔费用。从税务师的角度,我查了一下有两种说法,就是图片里的两种,第一种,2022年调减,第二种覆盖21年申报。因为21年和22年企业都是小微企业100万以下。21年企业所得税5%。2022年企业所得税2.5%。我两种方法都计算了一下。发现覆盖申报缴纳的企业所得税更少一些。
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗
老师您好,让月蓝字发票开了40万,红字发票开具了15万,申报增值税是不是申报25万,同时做账数据主营业务收入也是25的数额对吗
个体工商户一个季度开除了57.3万元一共需要缴纳多少税款
个体报税时,应税项如何填报
老师我没看懂
你好,利润100万以内的税率2.5%,那107040这个表格里面不是给你减免了22.5%的。
按照25%来交税的话,你看一下你的应补税款还能交这些金额吗?
65844×25%=16461元,最终需要缴纳的所得税也是16461元啊,没优惠呢
看到了老师,65844×2.5%=1646.1元
你好,你需要补税是1646.1的同学 小数点看清楚了
我一直做的一般纳税人的账,对小规模纳税人政策不是很清楚,谢谢老师解答,祝你生活愉快
好的 不用客气 早点休息